审计的工作职责

时间:2025-12-16 21:41:59 好文

审计的工作职责【合集】

审计的工作职责1

  1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

  2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

  3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

  5、协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

  6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的'等审计工作;

  7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

  8、积极完成领导安排的其他工作。

审计的工作职责2

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的.问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

审计的工作职责3

  1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

  2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

  3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的'结果;

  5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

  6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

  7、审计档案整理、归档。

审计的工作职责4

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的`有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计的工作职责5

  1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;

  2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的草拟工作;

  3、在经理、高级经理等的`指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;

  4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

  5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。

审计的工作职责6

  1、内控管理体系的建设

  1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设

  2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等

  3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的.重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。

  4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。

  5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。

  2、资金风险防控

  1)负责完善集团资金管理制度与规范。

  2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。

  3、整体风险把控和汇报分析。

  1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。

  2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。

审计的工作职责7

  1、配合做好项目全过程跟踪审计工作,包括前期资格预审、招标文件评审、开标监督、合同签订及现场全过程跟踪审计;

  2、对现场发生的业务流程进行监督,并利用好中介机构造价公司、监理公司做好过程控制,定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料;

  3、参与现场测量记录及工程签证及变更审核;加强现场采购询价、招标监督审核;

  4、加强预算费用执行情况的审核;

  5、加强对物资出入库管理的审核;参与物资到货及性能验收的抽查工作;

  6、根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,对工程项目控制要点进行评价、解决问题;

  7、配合工程部参与各经营单位工程管理等交叉审计巡检工作;

  8、完成公司领导交待的`其它相关任务。

审计的工作职责8

  职责:

  1、参与拟定及完善工程、成本审计管理办法和规章制度;

  2、根据公司要求,对公司项目管理运营过程进行真实性、合规性、效益性审计(主要针对工程管理、成本管理方向),并出具审计报告及建议,根据公司要求跟踪、督促整改落实;

  3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,工程造价、工程管理、工民建相关专业

  2、房地产行业企业管理岗位2年以上工作经验

  3、提倡认真负责、注重工作质量和效率,反对不负责任,工作质量差、效率低下

  4、在执行中,提倡发挥主观能动性、找方法、解决问题,反对畏手畏脚或片面执行

  5、优秀的沟通、协调能力

审计的工作职责9

  职责:

  1.负责工程项目招标控制价、工程结算等审计工作,确保工程结算的真实性、合理性、准确性;

  2.负责编制审计报告;

  3.负责审计报告等资料的存档备案;

  4.完成领导交办的`其他工作。

  岗位资格:

  1.本科及以上学历,建筑学、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业;

  2.有注册造价师资格证书先;

  3.熟悉工程造价、招投标相关法律法规及操作流程;

  4.熟悉工程相关材料价格;

  5.熟练操作OFFICE办公软件,工程造价套价、算量等相关软件。

审计的工作职责10

  1、可以根据月度计划,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告,并针对审计问题提出可行性建议;

  2、对以往审计项目落审计追踪工作;

  3、协助部门负责人进行审计项目资料收集、数据分析;

  4、协助部门负责人完善内部审计体系;

  5、完成领导交办的其他事项;

审计的工作职责11

  职责:

  1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见

  2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单

  3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督

  4、监督集团及下属公司工程管理过程中招投标、设计变更、签证管理、项目质量、进度、成本控制等工程管理情况,行程审计报告,提出可操作的整改建议并监督落实

  任职要求:

  1、工程造价相关专业大学本科及以上学历,具有注册造价工程师或一级建造师职业资格

  2、具备5年以上相关工作经验,掌握常规的`工程审计流程及方法,掌握招投标、项目采购、工程变更、预结算等相关业务知识和流程

  3、具有优秀的职业道德和操守

  4、具有较好的团队合作能力、分析判断能力、文字表达能力、沟通能力,适应出差

审计的工作职责12

  1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

  2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

  3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

  4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

  5、审阅公司的.合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

  6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

  7、按时完成领导交给的其他工作。

审计的工作职责13

  1、负责公司现有资源开发,和客户签订企业挂牌重庆otc服务协议;

  2、客户维护,协助企业挂牌重庆otc挂牌成功;

  3、组织实施金融市场、行业和相关监管政策的`跟踪分析工作,及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息,为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据;

审计的工作职责14

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的'审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计的工作职责15

  1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

  2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

  3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

  4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

  5、执行部门日常事务及领导交办的'其他事项。

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