【精品】审计的工作职责15篇
审计的工作职责1
1.负责公司审计项目的.执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计的工作职责2
一、审计计划
1、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
二、审计工作
1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定;
2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性;
3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等;
4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等;
5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等;
6、投资项目的专项审计;
7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况;
8、集团领导委托的其他审计任务。
三、审计总结
1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的.建议和处理意见;
2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
四、制度建设
1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。
五、领导交办的其他工作。
审计的工作职责3
1、 负责公司工程项目的估算、概算;
2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;
3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;
4、 负责公司分包商合同价格审核;
5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的.合理化利润;
6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
审计的工作职责4
职责:
1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);
2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;
3、主持安排工程项目全过程审计;
4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;
5、监督管理项目实施阶段的.工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;
6、 监督检查项目实施阶段相关进度款、变更、签证等过程中资料是否完整并符合公司相关流程要求;
7、 协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;
8、 负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。
任职要求:
1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;
2、具备工程类相关职称证书;
3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;
4、有较强的沟通协调能力 ,有良好的职业操守,正直、诚信、公正、廉洁,具有现代成本控制理念;
5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。
审计的工作职责5
职责:
1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;
2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;
3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;
4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的'审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
任职要求:
1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;
2、熟悉各类审计法规及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。
审计的工作职责6
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的`控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
审计的工作职责7
1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;
2、协助项目负责人完成各项审计工作;
3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;
4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。
审计的.工作职责8
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
6)跟踪审计发现之改善行动计划的'执行和落实情况;
7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
审计的工作职责9
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对地产集团的项目工程管理业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对地产集团项目工程管理业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作手册的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的工程审计工作经验,同时具有知名地产企业、施工企业和造价事务所工程审计工作经验者优先;
2、工程师中级及以上职称,或持有建造师、造价师等相关资格;
3、熟悉房地产开发过程中工程施工工艺、规范,熟悉广联达等各类预结算软件操作;或房地产开发工程各关键节点控制、国家工程管理相关规范与标准;
4、良好的数据敏感度,对造价指标、价格信息或工程现场质量指标等数据有纠错能力;
5、熟悉地产企业的项目工程运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的项目工程成本管控、或工程管控等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
6、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
7、工程、造价类相关专业。
审计的工作职责10
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的`人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
审计的工作职责11
1、负责工程材料需求计划的抽样审计;
2、负责工程建安成本抽样审计;
3、负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
4、负责审核工程结算及差异分析;
5、负责审核工程完工结算;
6、负责成本管理制度流程审计;
7、负责外部造价审计机构管理;
8、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
9、完成上级临时交办的`工作。
审计的工作职责12
1、参与各项目整体工程计划审核及监督实施,监督项目工程专项进度计划的编制、实施、跟踪、反馈;
2、参与工程巡检、联检,形成巡检联检报告,督促项目对检查问题(质量、进度、安全、技术、经济性)进行整改,并形成工程案例库;
3、参与程管理制度、流程、标准、指引文件的编制,促进公司技术平台搭建完善,负责工程管理技术标准在项目的'推行;
4、学习新材料、新工艺、新规范、新政策,组织参与技术标准推广培训;
5、招标配合工作,审核相关招标文件和合同,参与技术标评审,提出入围单位资格审查要求;
6、设计变更、工程洽商的审核工作。
审计的工作职责13
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的.问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
审计的工作职责14
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的'组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
审计的工作职责15
职责:
1.负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2.跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3.负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4.审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5.评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
职位要求 :
1.工程安装相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2.5年以上工程审计或造价咨询机构工作经验;
3.了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4.熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5.工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的.职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。
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