审计的工作职责优选(15篇)
审计的工作职责1
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
审计的工作职责2
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的.相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
审计的工作职责3
1、 负责公司工程项目的估算、概算;
2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;
3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;
4、 负责公司分包商合同价格审核;
5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的.合理化利润;
6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
审计的工作职责4
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的.内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计的工作职责5
职责:
1、负责工程项目合同执行情况的检查与监督;
2、负责对公司工程项目招评标工作进行监察;
3、负责装饰装修、安装工程的.预算及结算审核;
4、负责工程项目、采购项目结算审计,提出审计结论性报告。
任职要求:
1、大专以上学历,工程管理、土木工程、工程造价专业及工程类相关专业;
2、可招聘应届毕业生,有相关工程审计工作经验者优先考虑;
3、掌握工程类采购招标的监督和复核经验;
4、熟练使用各类工程预算软件(广联达软件、CAD)
5、良好的书面报告撰写能力,以及沟通协调能力;
6、坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德,有强烈的事业心和责任感。
审计的工作职责6
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的.各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
审计的工作职责7
完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;
审计结束后及时整理并归档审计底稿;
上级交办的'其他相关工作。
审计的工作职责8
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的`审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计的工作职责9
职责:
1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。
2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的'实施工作。
3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。
4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。
2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。
3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。
审计的工作职责10
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的`问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计的工作职责11
1、拟定季度月度的内部审计计划,编制内部审计制度;
2、组织内部审计,开展审计具体工作,保证审计工作进度和质量,根据审计结果形成内部审计报告初稿;
3、做好审计报告的意见征求、发放、反馈、整改监督等工作;
4、做好审计底稿的归档入库工作,保证档案的'完整性;
5、参与公司内控修订以及《内审手册》的修订和编制工作;
6、完成领导交办的其他工作任务。
审计的工作职责12
1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的'保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
审计的工作职责13
1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;
2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;
3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;
4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;
5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的'行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。
审计的工作职责14
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的'流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
审计的工作职责15
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的'使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
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