审计的工作职责

时间:2025-12-09 17:05:01 好文

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审计的工作职责1

  职责:

  1. 项目审计:对包括设计工艺、工程管理、成本控制、招标采购及其他项目管理事项进行审计;

  2. 职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。

  3. 子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。

  4. 整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。

  5. 舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;

  6. 风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的`改善措施。

  任职要求:

  1. 有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;

  2. 熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;

  3. 了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;

  4. 对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;

  5. 具备工程建造师或造价师职称优先。

审计的工作职责2

  1、日常客户发票的开具;

  2、负责日常收支的管理与核对;

  3、办公基本帐务的.核对;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、负责记帐凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

  7、配合财务管理统计汇总;

  8、定期对库房进行盘点,保证帐,实数据一致性;

  9、完成公司交代的其他相关工作。

审计的工作职责3

  1、开展各类具体的'审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

  2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;

  3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计的工作职责4

  1、在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

  2、完成内控手册相关表单的设计;

  3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

  4、收集各部门反馈的`内控执行中的问题并上报;

  5、维护内控手册;

  6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;

  7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

  8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

审计的工作职责5

  1、协助项目经理收集审计资料;

  2、服从项目经理的安排,进行项目现场审计的工作;

  3、负责审计项目工作的某一个或几个模块的凭证审核、底稿编制工作;

  4、及时反映审计项目中出现的业务问题;

  5、协助项目经理完成后期底稿整理、撰写审计报告的'工作;

  6、上级交办的其他工作。

审计的工作职责6

  职责:

  1、根据公司运营的需要,协助制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内控制度进行监督执行,审计评估等;

  2、能够独立开展集团工程类的审计项目,发现工程业务中存在的不足和违规情况,并跟进督促整改落实;

  3、根据领导安排,开展临时性的投诉、调查工作,对违规情况进行查处。

  4、需要适应定期出差工作。

  任职资格:

  1、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;

  2、具有较强的学习能力,良好的口头和书面表达能力,工作中有自己的.思路和方法;

  3、5年以上工程施工和工程审计工作经验,熟悉概算、预算、决算编制或审核工作,熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。

  4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;

  5、为人上进、正直、原则性强,工作积极、主动,有责任心。

审计的工作职责7

  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的'签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计的工作职责8

  职责:

  1.协助工程审计主管领导完成对分子公司的经济责任、工程项目、分包工程、境外工程项目进行审计、并撰写审计底稿,提交工程审计主管领导修改、审批;

  2.协助完成内控评价、业绩考核等工作;

  3.协助完成公司交办的其他工作。

  任职要求:

  1.大学本科以上学历,工程类相关专业,具有一定的专业胜任能力;

  2.具备较强的问题分析能力和一定的'组织协调能力、语言文字表达能力;

  3.敬业爱岗,原则性、组织纪律性、保密意识强,工作积极主动、认真负责;

  4. 身体健康,能适应中短期出差;

  5.持有建造师或造价类证书者优先。

审计的工作职责9

  1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

  2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

  3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的.实施;

  4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

  5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

  6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

  7、负责外部审计机构的协调和沟通;

  8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

  9、完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责10

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的归档和保管工作;

  6、完成领导安排的其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的'专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

审计的工作职责11

  1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

  2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

  3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

  4.定期或不定期地进行必要的.专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5.开展经济责任审计及离任审计工作;

  6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

  7.完成领导安排的其他工作。

审计的工作职责12

  一、 审计准备阶段(审计前期阶段)

  1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

  2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

  3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

  4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

  5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

  6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

  7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

  二、 审计实施阶段

  1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

  (1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

  (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

  (5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

  (6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

  2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

  4、 实施相关的.追加审计程序。

  5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

  审计报告中反映的问题和需披露的事项。

  三、 审计报告阶段

  1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

  2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

  4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

  5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

  6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

  7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

  8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

  四、 审计报告的终结阶段

  1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

  2、 将整理好的审计档案装订成册。

  3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

审计的工作职责13

  1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;

  2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的.正确性,为领导决策提供数据支持;

  3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;

  4、完成部门经理交代的其他工作。

审计的工作职责14

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的`其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计的工作职责15

  1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;

  2、按照审计计划和审计项目的`特点,制定具体的审计方案;

  3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;

  4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;

  5、对审计工作的质量控制负责;

  6、完成领导交办的其他工作。

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