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审计的工作职责
审计的工作职责1
1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;
2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;
3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;
4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;
5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;
6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;
7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;
8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;
9、负责对公司收购、并购、控股的`综合审计工作,并出具报告
审计的工作职责2
① 协助公司处理客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 在审计经理指导下参与审计工作,并协助撰写相关的报告;
③ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
④ 部门主管编派的'其它相关部门工作。
审计的工作职责3
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的.内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计的工作职责4
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对地产集团的项目工程管理业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对地产集团项目工程管理业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的'违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作手册的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的工程审计工作经验,同时具有知名地产企业、施工企业和造价事务所工程审计工作经验者优先;
2、工程师中级及以上职称,或持有建造师、造价师等相关资格;
3、熟悉房地产开发过程中工程施工工艺、规范,熟悉广联达等各类预结算软件操作;或房地产开发工程各关键节点控制、国家工程管理相关规范与标准;
4、良好的数据敏感度,对造价指标、价格信息或工程现场质量指标等数据有纠错能力;
5、熟悉地产企业的项目工程运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的项目工程成本管控、或工程管控等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
6、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
7、工程、造价类相关专业。
审计的工作职责5
1、可独立完成简单科目的审计工作及工作底稿的编制,协助项目负责人完成审计底稿整理和归档工作;
2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
3、在项目负责人的指导下,负责设计和制作各种测算、统计样表;
4、上级领导交办的其他工作;
5、编制底稿,协助税务师出具所得税汇算清缴报告、资产损失等专项报告;
6、与客户沟通及跟进税审情况,整理底稿及其他相关工作;
7、代理记账工作,能独立完成一般纳税人全盘账务处理;
8、服务企业做公司设立、异常、注销、工商变更、社保和各种资质办理等
9、服从正、副部门经理(正、副总经理)的调配,服从项目主审人员的工作安排;
10、完成项目主审交办的审计工作;
11、按独立审计准则的要求对分配的`审计工作作出完整的审计工作底稿;
12、协助主审搜集资料,做好符合性、实质性测试;
13、负责整理永久性档案、当年档案,保证档案的完整、整洁、规范;
14、参与或负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注;
15、完成正、副部门经理(正、副总经理)及项目主审交办的其他工作。
16、协助项目经理收集审计资料;
17、服从项目经理的安排,进行项目现场审计的工作;
18、负责审计项目工作的某一个或几个模块的凭证审核、底稿编制工作;
19、及时反映审计项目中出现的业务问题;
20、协助项目经理完成后期底稿整理、撰写审计报告的工作;
21、上级交办的其他工作。
22、完成项目负责人布置的工作;
23、独立承担小型项目的审计工作;
24、在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
25、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
26、完成主管交办的各项临时性工作;
27、根据工作表现与考核结果获得职务晋升。
审计的工作职责6
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的`成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
审计的工作职责7
1、在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
2、完成内控手册相关表单的设计;
3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4、收集各部门反馈的内控执行中的`问题并上报;
5、维护内控手册;
6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
审计的工作职责8
一、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的'购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。
二、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。
三、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
四、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。
五、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,作出制临时的止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。
六、对院内各部门、各科室财经物资活动内控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。
七、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
八、完成领导交办的其它任务。
审计的工作职责9
1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;
2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;
3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的'指导、培训、监督和考核;
4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;
5、合伙人安排的其他任务。
审计的工作职责10
根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;
对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;
对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;
对上市公司财务内控重点事项进行受理审查。
审计的工作职责11
1、协助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作。
2、能独立承担小型项目的审计工作.
3、协助项目经理完成财务、税务咨询工作。
4、负责审计项目工作的某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。
5、和其他项目团队成员建立良好的`工作关系,确保项目顺利完成。
审计的工作职责12
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的.潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
审计的工作职责13
xx对分子公司进行常规内部控制审计。 xx对分子公司进行年度绩效审计。 3.根据需要进行其他专项审计。 4.由主审指导和安排具体工作。
审计助理工作职责范围
1、负责各类日常费用报销等单据审核;
2、负责零售运营的退货、退货、盘点等数据监控与分析; 3、根据计划开展营运审计,协助开展各类专项审计: 4、整理并归档审计底搞等各类审计资料;
5、部门内的其他工作。
审计的'工作职责14
职责:
1、根据公司投委会批准工程项目,负责送审项目的预结算复审。包括但不限于经济偏差、技术偏差、技术变更等,就项目管控提出合理化建议,为领导决策提供科学依据;
2、根据年度计划安排,参与工程项目会审并根据项目实际提出合理化建议;
3、参与工程项目招标的全过程,负责过程监督与控制;
4、项目实施过程中,就过程进行控制。包括但不限于工艺、材料、现场安全等各要素与合同约定或相关规定是否相符提出合理化建议与控制措施;
5、负责内部风险控制建设,较好完成领导安排的其他工作
任职资格:
1、学历:全日制本科以上学历,工程造价、工程管理相关专业;
2、经验:5年以上工程审计、工程管理经验,具有建造师或造价工程师资格证书;
3、能力:熟练掌握国家或广东省工程定额及政策规定,熟练运用广联达等计价软件,并具备独立运用CAD绘制施工图的'能力,能够独立编制和审核预结算;熟练运用office软件;
4、具有医药制造业从业经验优先考虑(指参与PCR实验室、洁净厂房建设)
5、具备高度敬业精神、团队意识和抗压力。
审计的工作职责15
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的.落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5.具有较强的判断与决策能力;
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