审计岗位职责

时间:2025-11-27 22:57:58 好文 我要投稿

审计岗位职责15篇(优)

  在发展不断提速的社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计岗位职责15篇(优)

审计岗位职责1

  岗位职责:

  1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

  2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;

  3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;

  4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;

  5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;

  2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;

  3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;

  4、具有优秀的.专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;

  5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;

  6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

  审计高级项目经理岗位

审计岗位职责2

  (1)病房负责术前准备、术后护理,健康教育,心理护理,出院指导;

  (2)落实分级护理、基础护理、专科护理、危重大手术的监护护理;

  (3)手术室负责术前访视、术中配合、术后随访三围一体护理模式;

  (4)皮肤科负责治疗前准备、治疗中配合、治疗后健康教育;(5)医学抗衰老科负责治疗前准备、治疗中配合、治疗后健康教育;

  (6)供应室负责全院重复使用医疗器械回收、清洗、消毒、干燥、包装、灭菌、储存、发放等环节质量控制,消毒灭菌合格率100%,保证临床需要。

  (7)积极配合新业务新技术的`开展,总结出护理常规。

  (8)对医院“三基三严、三查七对”等监督和基础护理制度的制定和实施。

审计岗位职责3

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的`现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

审计岗位职责4

  职位介绍:

  为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

  1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

  2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

  3、完成审计函证的'编制生成等;

  职位要求:

  1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

  2、英语四级及以上水平;

  3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末

  4、出勤率不得低于95%

审计岗位职责5

  1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

  2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

  3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

  4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的`识别、评估、应对和监控;

  5、组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

  6、负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

  8、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

  9、完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

审计岗位职责6

  按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的'改善和处理意见;

  负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

  负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

  负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;完成上级安排的其他工作。

审计岗位职责7

  1)负责作好顾客全面咨询服务与现场服务。

  2)熟悉医院、科室及医生优势并充分推荐。

  3)熟悉技术、材料与产品性能并充分推荐。

  4)负责客户管理,特别是费用管理。

  具体工作和职责内容如下:

  1)负责接待来院顾客的现场咨询工作,顾客信息必须详细录入电脑。

  2)负责解释、安抚本部门所接诊过的顾客。

  3)在医生的方案指导下继续完善咨询;及时向医生/医助反馈顾客消费动向。

  4)负责对疗程、价格等细节完善咨询;完成项目推荐,促成销售。

  5)负责陪同顾客交费、照相、建档等综合服务;负责顾客费用记录、使用情况与确认签字。

  6)负责对准顾客跟踪回访,争取成交。

  7)负责客户管理,协助顾客完成各种签字,包括提醒医生签字。

  8)负责填报各种报表。

  9)现场咨询师接待顾客时如有需要客服部、市场部及其它部人员配合的,相关部门人员无偿给予支持配合。 网络电话咨询岗位职责网络咨询职责

  1)负责网络在线咨询服务,利用“商务通”、“QQ”、“MSN”、“E—mail”、“留言版”、“论坛”工具与客户沟通,解答客户有关整形美容等方面的`问题,为客户提供专业的医疗健康、美容方面的建议。

  2)利用“商务通”、“QQ”、“MSN”、“E—mail”、社区论坛等网络工具和平台开发客户,积极主动向客户介绍和推荐医院服务。

  3)网站留言板及论坛相关内容更新。

  4)负责记录客户咨询情况,记录客户咨询量、问题、客户信息等,负责建立客户资料档案、网络预约和挂号就诊统计表。

  5)直接对主管负责,向主管汇报和提交工作计划、客户档案和工作和成果。电话咨询职责:

  1)负责客户电话咨询服务,解答客户有关整形美容等方面的问题,为客户提供专业的医疗健康、美容方面的建议。

  2)利用电话开展营销,积极主动向客户介绍和推荐医院服务,开发和维护客户。

  3)建立记录客户咨询情况,详细记录客户咨询量、问题、客户信息等,负责建立客户资料档案、电话预约和挂号就诊统计表。

  4)对客户咨询过程进行录音,保留录音材料。

  5)直接对主管负责,向主管汇报和提交工作计划、客户咨询录音、客户档案和工作成果。

审计岗位职责8

  1、服务企业做公司设立、异常、注销、工商变更、社保和各种资质办理等

  2、配合业务主管完成工商注册及变更业务的流程实施

  3、做好工商注册等相关流程的跟进

  4、做好客户、税务人员的沟通协调工作,及时处理

  5、完成业务主管安排的.其他工作事项

审计岗位职责9

  1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

  3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;

  4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的.顺利实现,维护公司持续稳定发展;

  5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

  7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;

  8、其他:领导交办的其他工作事项。

审计岗位职责10

  岗位职责:

  1、建立健全公司内部审计体系,制定公司内部审计制度及工作流程并组织实施。

  2、组织制定并实施公司年度内部审计计划;

  3、统筹开展对公司的内部控制评价及风险管理评价工作,组织开展公司经营管理重大风险事件的专项审核;

  4、组织开展公司国际业务项目的决算审计工作;

  5、统筹开展公司重大基建、技术改造项目的结算审计、建设期间过程跟踪审计、以及竣工决算审计等工作

  6、组织开展分子公司及境外平台负责人经济责任审计,跟踪落实审计意见的.整改情况;

  7、组织开展对拟并购、重组、转让单位的审计工作。

  任职资格:

  1、本科及以上,审计、会计、财务管理、税务管理、法律等相关专业。

  2、精通审计工作的专业技能;良好的公文写作能力;

  3、对行业内部控制、业务流程及风险与合规性程序有深刻理解;

  4、具备较强的沟通表达能力和组织协调能力;

  5、具备优秀的决策能力、全局观念、组织协调能力和发展他人的能力;严谨细致、原则性强、沟通协调能力佳,具有较强的团队意识,抗压性强。

审计岗位职责11

  1、收集、汇总、分析信贷领域重要审计信息、重大风险事件、典型案例以及被审计单位公司信贷领域背景资料,了解我行公司信贷内控架构及岗位职责、风险防范措施;

  2、按照项目安排,实施审前准备阶段的审计方案制定,确定审计范围,开展非现场审计分析,选取检查内容及抽样,制定审计方法,撰写审计请示及审计预算,组织审计项目查前培训或其他专业化培训等;

  3、按照审计方案要求,实施现场审计程序,与被审计单位沟通,记录审计工作底稿;

  4、撰写审计报告、审计简报、审计要情、审计专题等审计文书,编制相关附表的工作,及时、如实、完整、准确报告审计发现;

  5、复核、整理、上报相关审计项目档案等资料;

  6、开展公司信贷领域审计项目后续跟踪审计相关工作;

  7、梳理公司信贷领域内控风险点,补充、完善风险内控库。

审计岗位职责12

  职责描述:

  岗位职责:

  1、在审计部长的'要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料;

  2、担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作;

  3、收集整理审计证据;

  4、、按时完成领导交办的其他工作事项。

  职位要求:

  1、全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验;

  2、中级会计职称或审计职称优先。

  岗位要求:

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:无工作经验

审计岗位职责13

  1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计岗位职责14

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的`特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

审计岗位职责15

  审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:

  1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

  2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的`语言能力,完成海外出差任务;

  3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

  4、完成项目经理交代的其他任务。

  任职要求:

  1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

  2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

  3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

  4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

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