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审计岗位职责集合(15篇)
在当今社会生活中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编为大家收集的审计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计岗位职责1
岗位职责:
1.负责各区域的工程成本核算及项目审计;
2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;
3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的'信息;
4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。
任职要求:
1.大专以上学历,建筑类,工程管理或者造价类专业;
2.三年以上工程招标组织,合同审核,工程预结算工作经验;
3.熟悉招标流程,合同管理,了解相关法律法规。
审计岗位职责2
1、按照部门经理或项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务;
2、服从项目经理的指挥,按照项目经理的要求执行审计工作;
3、根据要求编制、整理审计工作底稿;
4、不断提高自身素质,并对业务水平的'提高和公司发展提出合理化建议;
5、公司分派所需完成的任务。
审计岗位职责3
1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作;
2、完成工作底稿的'编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;
4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;
5、协助完成部门项目经理的其他工作安排。
审计岗位职责4
审计部经理岗位职责:
1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。
2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。
3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。
5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
6.负责与项目相关的'预算、结算以及进度款审核等。
7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。
9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
审计岗位职责5
工作职责:
1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;
2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;
3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;
4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。
任职资格:
1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;
2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;
3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;
4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。
审计岗位职责6
职责:
1、贯彻执行相关法律、法规、规章制度。
2、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定、规范,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、在公司合约部及项目经理的领导下,全面负责施工项目的工程预(结)算工作,及时办理和完成预(结)算工作,对项目经理负责。
4、协助财务进行成本核算。协助拟投标项目的成本分析及商务谈判。
5、负责编制或编审工程分包、劳务层的结算。
6、负责审查施工图纸,参加图纸会审和设计技术交底,依据其记录进行预算调整,解决预(结)算中的问题。
7、协助领导做好工程项目的立项申报、组织招投标、开工前的报批、竣工后的验收。
8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
9、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。
10、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。
11、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。
12、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,准确掌握市场价格和预算价格,及时调整预、结算,为结算复核工作打好基础。
13、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的结算工作,并报公司合约部签字认可,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的'归档。
14、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
任职资格:
1、大专及以上学历,年龄28—40岁,5年以上项目造价预算相关工作经验
2、熟练使用各类软件(宏业、广联达等)
3、熟悉了解全国各区域定额
4、熟练建模
5、具良好的判断和决策能力人际沟通和协调能力;
6、具有良好的职业素养和执行力。
审计岗位职责7
职责:
1、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目总包竣工结算收入监督;
2、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目劳务分包班组竣工结算(包含签证、合同外项目、点工等)的审计工作; 审查签证、点工、合同外事项等审批流程是否符合公司制度要求;
3、负责集团总部、各区域、事业部的.自营、联营项目实际成本收入与开支的合规性、真实性的审计监督;
4、维护公司利益,保守公司商业机密。
岗位任职资格:
教育学历:全日制本科 (含)以上学历;
专业要求:工程造价管理等相关专业;
知识与技能要求:
1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;
2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的市场价格浮动变化情况;
3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;
4、具备较好的沟通能力。
审计岗位职责8
岗位职责:
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的`测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责9
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
审计岗位职责10
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的`现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责11
在上级领导下,拟订审计计划方案;
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;
实施专项审计任务;
建立管理审计档案。
审计岗位职责12
1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;
2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
审计岗位职责13
岗位职责:
1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;
5、维护客户关系,与客户保持良好的.沟通。
任职要求:
1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
审计高级项目经理岗位
审计岗位职责14
岗位职责
1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
岗位要求
1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的'财务审计理论和方法。
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
审计岗位职责15
1、全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;
2、对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;
3、设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的'工作内容和披露格式;
4、不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;
5、对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;
6、对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。
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