审计岗位职责

时间:2025-11-27 17:36:58 好文 我要投稿

审计岗位职责(集合15篇)

  在现在的社会生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编精心整理的审计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计岗位职责(集合15篇)

审计岗位职责1

  1、服务企业做公司设立、异常、注销、工商变更、社保和各种资质办理等

  2、配合业务主管完成工商注册及变更业务的流程实施

  3、做好工商注册等相关流程的'跟进

  4、做好客户、税务人员的沟通协调工作,及时处理

  5、完成业务主管安排的其他工作事项

审计岗位职责2

  职责:

  1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;

  2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;

  3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;

  4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;

  5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;

  6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。

  7、部门其他事务。

  任职要求:

  1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;

  2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;

  3、熟悉IT行业及审计流程;

  4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的.职业道德和团队协作精神。

  5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;

  6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

审计岗位职责3

  职责

  1、根据公司的审计计划,协助部门负责人完成各类经营审计;

  2、评估公司各项业务流程,识别审计中发现的问题,收集证据完成审计执行中形成的记录文件,进行风险分析并提出合理的可行性建议;

  3、对审计发现的整改情况进行跟踪,对跟进的结果进行分析和报告;

  4、上级交办的其他工作。

  任职要求

  1、具良好的系统管控意识;品行端正,计划性、条理性较好,工作态度积极,责任心强;

  2、具备快速学习能力、良好的语言、文字表达能力,良好的`分析判断能力;

  3、优秀的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;

  4、有较好的敏感性及洞察力,勤于思考;适应力、抗压力、人际交往能力良好。能熟练操作金蝶ERP软件;

  5、至少具有一年以上同岗位工作经验或5年以上内部审计专员或5年以上财务主管工作经验,有化妆品/消费品/电商行业相关经验优先。

审计岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

  2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

  3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

  4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

  5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的`落实。

  6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

  7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

  8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

  9、列席各级成本类经营管理决策会议。

  10、负责结算二审工作。

  11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

  12、落实中心领导交办的其他工作。

  应聘要求:

  1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

  2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

  3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

  4、可接受到相关项目出差。

审计岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2、负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求; 3、根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

  4、对所提产品需求负责,并负责和研发团队的`沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5、负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议; 6、所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1、本科及以上学历

  2、5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3、具备一定的财务知识;

  4、具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5、擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6、具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7、熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;

  8、能够承担压力;

审计岗位职责6

  工程审计员工作职责:

  1负责工程审计项目的.计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;

  2跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;

  3、负责与外部跟踪审计、结算审计对接工作,对外审工作过程和结果进行监督管理;

  4、审核预决算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。工作职责:

  1负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;

  2跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;

  3、负责与外部跟踪审计、结算审计对接工作,对外审工作过程和结果进行监督管理;

  4、审核预决算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。

审计岗位职责7

  职责:

  1.协助领导搭建工程审计评估体系,经审定后组织实施;

  2.按要求对公司所属工程项目实施关键环节审计,包括工程预算、招投标、合同、结算等。

  3.参与年度综合审计、专项审计,对公司所属工程项目进行检查、审计,协助领导提出改进建议。

  4.领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1.本科以上学历,工程造价、安装及建筑工程等相关专业。

  2.熟练操作相关工作软件。

  3.2年以上相关工作经验,具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计经验者优先考虑。

  4.能接受全国范围内定期出差。

审计岗位职责8

  1、协助项目经理完成会计审计及会计专项审计中的'相关工作

  2、编制审计工作底稿、编写审计或专项报告

  3、整理工作底稿归档

  4、项目经理交办的其他工作

  要求:

  1、会计、税收、财务管理专业本科毕业,具二年以上事务所、财务或相关岗位工作经验

  2、品行端正,吃苦耐劳,具有良好的沟通、组织能力及团队合作精神

  3、有意事务所工作,服从工作安排,适应省内出差

  4、税务师、注册会计师考试中通过3门以上者优先

  5、有企业三年以上会计、税务工作经验的优先

审计岗位职责9

  岗位职责:

  1、集团工程内控管理体系的完善与优化

  2、厂房建设及工程改造项目的过程控制

  3、房地产、宿舍项目的过程控制与关键节点把控

  4、后续工程审计与评价

  岗位要求:

  1、 性别不限

  2、 大学本科相关专业毕业

  3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的`全过程造价控制项目

  4、 适应项目出差

  5、 较强的项目管理能力

  6、 对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解

  造价审计经理岗位

审计岗位职责10

  (1)负责构建运营管理信息平台,构建分层分类的数据库,并进行动态维护;

  (2)负责客户关系管理系统(CRM)、电话回访系统、坐席管理系统、手术报台子系统等系统的日常维护并保障系统的稳定运行及系统的完善;

  (3)为医院领导和其它业务部门提供不同角度的.统计报表,为领导决策提供依据;

  (4)负责各个用户角色的权限设置和变更处理和系统运行环境的备份,及制定数据库备份机制和数据存储方案和数据的安全保障措施;

审计岗位职责11

  1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

  2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

  3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

  4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

审计岗位职责12

  岗位职责:

  1、负责土建造价,独立完成土建造价工作;对预算部的工程结算结果进行复核审计

  2、参与施工合同审核把控;

  3、现场签证、设计变更抽查复审、金额大的参与审核;

  4、参与招投标采购过程监督、抽查;

  5、定期对分管项目进行现场抽查、复审;

  6、完成领导交办的其他相关工作。

  任职资格:

  1、工程、审计相关专业,专科以上学历;

  2、5年以上预算编制、工程造价(土建)审计工作经验,成本管理或工程造价咨询工作经验,有工程造价审计经验者优先;

  3、熟练使用cad、excel,熟练操作造价专业软件:如广联达(算量、计价)、神机妙算等;

  4、工作细致严谨、有较强的'责任心,良好的沟通能力,能承担工作压力,有良好的执业素质;

  5、了解工程成本管理相关知识,有造价员资格或造价工程师资格,持有造价工程师证者优先录用。

审计岗位职责13

  一、审计监察中心职则

  1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

  2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

  3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

  4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

  5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的.工作建议。

  6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

  7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

  8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、审计监察中心经理岗位职责

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

  2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

  3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

  4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

  5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

  7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

  8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

  9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

  10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

  11、负责组织完成上级安排的其他工作。

  三、审计监察中心主管位职责

  1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

  2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

  3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

  4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

  5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

  7、完成上级安排的其他工作。

  四、审计监察中心审计员岗位职责

  1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

  7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

  8、完成上级安排的其他工作。

审计岗位职责14

  1.编制底稿,协助税务师出具所得税汇算清缴报告、资产损失等专项报告;

  2.与客户沟通及跟进税审情况,整理底稿及其他相关工作;

  3.代理记账工作,能独立完成一般纳税人全盘账务处理;

  4. 代办工商登记、注销、变更等工作。

审计岗位职责15

  作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  4.1贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  4..2财务状况、财务收支及有关经营活动;

  4.3工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;

  4.4企业对外投资、借款、担保情况;

  4.5企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;

  4.6企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  4.7接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  4.8公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的.所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

  9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

【审计岗位职责】相关文章:

审计岗位职责11-27

审计岗位职责【共15篇】11-27

审计岗位职责集合(15篇)11-27

工程跟踪审计01-19

审计经理的职责04-14

内部审计制度11-20

(精华)内部审计制度11-20

工程审计的具体职责12-23

关于审计的英语介绍03-22

全过程跟踪审计04-17