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审计岗位职责【共15篇】
在社会发展不断提速的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的审计岗位职责,希望对大家有所帮助。

审计岗位职责1
(1)病房负责术前准备、术后护理,健康教育,心理护理,出院指导;
(2)落实分级护理、基础护理、专科护理、危重大手术的监护护理;
(3)手术室负责术前访视、术中配合、术后随访三围一体护理模式;
(4)皮肤科负责治疗前准备、治疗中配合、治疗后健康教育;(5)医学抗衰老科负责治疗前准备、治疗中配合、治疗后健康教育;
(6)供应室负责全院重复使用医疗器械回收、清洗、消毒、干燥、包装、灭菌、储存、发放等环节质量控制,消毒灭菌合格率100%,保证临床需要。
(7)积极配合新业务新技术的.开展,总结出护理常规。
(8)对医院“三基三严、三查七对”等监督和基础护理制度的制定和实施。
审计岗位职责2
岗位职责:
1、集团工程内控管理体系的完善与优化
2、厂房建设及工程改造项目的`过程控制
3、房地产、宿舍项目的过程控制与关键节点把控
4、后续工程审计与评价
岗位要求:
1、 性别不限
2、 大学本科相关专业毕业
3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目
4、 适应项目出差
5、 较强的项目管理能力
6、 对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解
造价审计经理岗位
审计岗位职责3
1.参与公司内控制度的'建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
审计岗位职责4
(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;
(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;
(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;
(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的`其他各项工作任务。
审计岗位职责5
1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、对被审计单位内部控制流程的.有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
审计岗位职责6
(一)经理
1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;
2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;
3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;
4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;
6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;
7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;
9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;
10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。
(二)副经理
1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;
2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;
3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;
4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的`复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;
8、完成上级交办的其他工作。
(三)审计员
1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责7
一、严格执行《内部审计工作管理暂行方法》不断提高内部监察审计工作质量。
二、依据审计工作安排的支配,对基层单位会计报表进行不定期审计,落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的.经济责任审计,对其经营期间的经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查,核实库存限额及货币资金的相互限制状况。
五、负责检查工程项目的过程限制、成本管理、核算状况和工程项目的兑现审计。
六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、主动开展审计调查和专项审计工作,为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习,对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责8
岗位职责:
1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;
2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据;
3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料;
4、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责审计项目投标的标书技术部分制作;
6、做好审计资料的整理归档。
岗位要求:
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;
3、年龄28-40岁左右,有3年以上大型集团财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的`事业心和责任感;
5、吃苦耐劳、适应加班出差,能胜任较大强度及压力的工作(必须具备)。
审计岗位职责9
1、市场信息
了解医疗整形市场的动态及市场需求。负责行业内的市场信息,竞争信息等的收集、统计与分析;
2、市场调查与分析
(1)负责市场及客户信息的定向调研、收集和分析,结合医院自身实际,并提出相关策略建议;
(2)拟订系统的调查计划,形成对市场、客户、竞争对手的信息和分析报告,供市场和运营决策参考
(3)负责医院内、外各部门计划开展新项目的市场调研,提供可行性研究分析方案等,为领导决策提供依据;
3、商务合作
医院对外的`合资合作项目,包括项目的咨询、猎取、意向、
可行性分析、谈判、合同、章程的编写等一系列商务过程及其文本工作。
4、协助医院的部分管理工作
根据现行政策和市场需求,探索国有医院改革途径及管理创新机制等。加入医院项目的市场调研和可行性分析及管理咨询、策划等。利用医院的品牌优势,进一步在潍坊市区及县市区寻求合作伙伴,发挥医院的品牌优势,增加医院的品牌辐射力。
审计岗位职责10
1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;
2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;
3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;
4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;
5、负责起草内部审计项目的`实施方案;
6、负责起草内部审计报告;
7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。
审计岗位职责11
岗位职责:
1)参与对合资公司的`财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)参与拟收购目标公司的尽职调查和过渡期审计;
3)负责税收新政策的的和答疑;
任职条件:
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:税务、会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格等资格
3、工作经验:
(1)5年以上燃气或工程相关行业税务工作经验;
(2)或4年以上知名会计师事务所、税务师事务所税务审计工作经验;
4、其他:能接受45%的出差率。
审计岗位职责12
岗位职责:
1.负责各区域的.工程成本核算及项目审计;
2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;
3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的信息;
4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。
任职要求:
1.大专以上学历,建筑类,工程管理或者造价类专业;
2.三年以上工程招标组织,合同审核,工程预结算工作经验;
3.熟悉招标流程,合同管理,了解相关法律法规。
审计岗位职责13
1.确保部门操作手册包括政策、程序和任务列表的执行以及政府法规被遵循。
2.确保及时上报。如无法在工作中及时上报,请通知收入审计副经理。
3.确保以正确的'顺序存档以及文件存储在有序进行。
4.确保所有的存储资料按照时间顺序整理。
审计岗位职责14
1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的`明细进行核对;
2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;
3、制作每日到账明细表格;
4、总表的汇总、及每月的核对工作;
5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;
6、以邮件方式确认客户清算状态。
审计岗位职责15
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并
追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
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