审计经理工作职责

时间:2023-11-06 08:57:21 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责15篇(合集)

审计经理工作职责1

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的.解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

审计经理工作职责2

  1、负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;

  2、负责制定和实施集团审计工作计划;

  3、负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;

  4、负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;

  5、负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;

  6、负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;

  7、负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;

  8、参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;

  9、参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;

  10、对集团各工程项目结算审计中付款情况的.复核;

  11、对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;

  12、负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。

审计经理工作职责3

  1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的.落实;

  4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6、承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责4

  1、根据审计情况,收集相关的`事实依据,编写审计工作底稿

  2、根据审计工作底稿,编写相关的审计报告、整改意见及审计建议

  3、对审计中发现的问题及时和相关人员进行沟通、确认

  4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪

  5、负责审计资料的收集、整理、上报归档工作

  6、完成领导交办的其他工作

  7、保守公司商业秘密

审计经理工作职责5

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的`倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责6

  1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

  2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

  4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

  5、对公司重大工程项目的`工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

  6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

  7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计经理工作职责7

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的.问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

审计经理工作职责8

  1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;

  2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

  3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);

  4负责协助外部审计开展工作;

  5负责协调审计与各下属片区的`关系。

审计经理工作职责9

  1、负责独立开展各项工程类审计工作:涉及招标采购、成本合约、变更结算、工程竣工验收、工程结算等方面(根据领导安排的审计任务来确定审计项目);

  2、出具审计报告,并负责对审计结果提出可行性的改善建议;

  3、审计集团相关公司重大管理问题,提出改进建议,跟踪整改情况;

  4、上级安排的`其他工作事宜。

审计经理工作职责10

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、全面负责审计项目方案的`审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

审计经理工作职责11

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的.工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责12

  1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;

  2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3、完成领导交办的`其他工作。

审计经理工作职责13

  1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件

  2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,

  3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,

  4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题

  5、按照公司要求按期发送工作日志

  6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力

  7、完成上级交办的.其他工作

审计经理工作职责14

  职责:

  1、协助总经理开展各专项审计工作;

  2、受理内外部举报投诉事件;

  3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;

  4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;

  5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。

  6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

  7、开展工程监察相关工作;

  8、梳理举报投诉渠道等工作。

  任职资格:

  1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;

  2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;

  3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;

  4、 具有较强的.洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

审计经理工作职责15

  1)协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;

  2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;

  3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;

  5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;

  6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;

  7)负责公司内审方面的.咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;

  8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。

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