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审计经理工作职责

时间:2023-01-31 12:04:27 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责

审计经理工作职责1

  职责:

  1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

  2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;

  3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的`工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;

  4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

  任职要求:

  1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;

  2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;

  3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

  4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;

  5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。

审计经理工作职责2

  职责:

  1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

  2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的审计情况进行审核;

  3、对工程变更签证、工程预决算情况的`审计情况进行审核。

  4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

  5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

  6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

  任职要求:

  1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;

  2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;

  3、精通工程管理、审计、税务等相关专业知识,掌握内部审计相关制度,熟悉公司经营管理情况,熟悉审计相关业务流程,熟练运用工程核算软件及审计、财务软件;

  4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;

  5、保密意识强。

审计经理工作职责3

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的'问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责4

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的'问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

审计经理工作职责5

  1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

  3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

  5、在审计中及时发现公司潜在的.问题和风险,提出整改建议;

  6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责6

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的`执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理工作职责7

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的`现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责8

  1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的.落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责9

  1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

  2、负责审计数据的准确性;

  3、制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的`具体实施;

  4、对财务收支、经营活动进行审计;

  5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

  7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责10

  1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿

  2、根据审计工作底稿,编写相关的`审计报告、整改意见及审计建议

  3、对审计中发现的问题及时和相关人员进行沟通、确认

  4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪

  5、负责审计资料的收集、整理、上报归档工作

  6、完成领导交办的其他工作

  7、保守公司商业秘密

审计经理工作职责11

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的.具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责12

  1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

  2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

  3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

  4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的`合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

  5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

  6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

  7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责13

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的`问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责14

  1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

  2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

  3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

  4、协助开展数据报送相关信息系统的`需求提出和测试工作。

审计经理工作职责15

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的'潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

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