审计经理工作职责

时间:2023-11-04 18:46:19 工作职责 我要投稿

(精品)审计经理工作职责15篇

审计经理工作职责1

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的.执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责2

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的`潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责3

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的'控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

审计经理工作职责4

  1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的.合规性、合法性及完整性审计;

  2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;

  3.预算管理及执行情况审计;

  4.人事与薪酬管理情况审计;

  5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;

  6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);

  7.经营管理绩效审计;

  8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;

  9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。

审计经理工作职责5

  1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;

  2、贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;

  3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;

  4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;

  5、对财产、物资增减和使用的.真实、合法及效益性进行审计监督;

  6、审计财务部的会计报表;

  7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;

  8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。

审计经理工作职责6

  1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

  2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

  3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

  4、部门负责人交代的其他事项。

审计经理工作职责7

  1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

  2、协助项目经理对下属分、子公司的.会计报表、财务收支审计工作;

  3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

  4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

  5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责8

  职责:

  (1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

  (2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

  (3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

  (4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的`整改落实情况;

  (5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

  (6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

  (7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

  任职资格:

  (1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

  (2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

  (3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

  (4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

  (5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

  (6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

审计经理工作职责9

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的`具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责10

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的.日常工作;

审计经理工作职责11

  1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

  2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  3、定期收集工程项目的质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的`执行情况;

  4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;

  5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

  6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

  7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计经理工作职责12

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的'常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计经理工作职责13

  1定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;

  2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;

  3配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;

  4参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;

  5根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的`管理建议;

  6遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;

  7与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;

审计经理工作职责14

  1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;

  2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的'事项及风险状况;

  4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;

  5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;

  6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。

审计经理工作职责15

  1 审核公司及各子公司的'财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

  6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

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