审计经理工作职责

时间:2023-11-05 09:26:40 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责15篇(必备)

审计经理工作职责1

  1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;

  2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;

  3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的.规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;

  4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;

  5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;

  6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;

  7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;

  8、领导交办的其它工作。

审计经理工作职责2

  1、参与编制年度审计计划和审计方案;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;

  3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

  4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;

  5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的'改进和调整,并及时做出合理的评价。

审计经理工作职责3

  1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;

  2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;

  3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;

  4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

  5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;

  6、为审计顾问提供专业技能相关培训;

  7、完成领导分配的其他任务。

审计经理工作职责4

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的`工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

审计经理工作职责5

  1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的.真实性合法性效益性进行审计和评价;

  2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3、完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责6

  1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;

  2、贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;

  3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的.审计监督;

  4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;

  5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;

  6、审计财务部的会计报表;

  7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;

  8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。

审计经理工作职责7

  1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计经理工作职责8

  1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制

  2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。

  3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;

  4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程

  5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。

  6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。

  7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;

  8、能够提出切实可行的`审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、

审计经理工作职责9

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的.开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责10

  1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件

  2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,

  3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,

  4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题

  5、按照公司要求按期发送工作日志

  6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力

  7、完成上级交办的`其他工作

审计经理工作职责11

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的'内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理工作职责12

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的`规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责13

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的.现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责14

  1 拟定并制定审计计划和审计预算;

  2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;

  3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5 督促审计结论和建议的落实;

  6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责15

  1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿

  2、根据审计工作底稿,编写相关的审计报告、整改意见及审计建议

  3、对审计中发现的问题及时和相关人员进行沟通、确认

  4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪

  5、负责审计资料的`收集、整理、上报归档工作

  6、完成领导交办的其他工作

  7、保守公司商业秘密

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