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审计的工作职责

时间:2023-01-07 17:00:32 工作职责 我要投稿

审计的工作职责(合集15篇)

审计的工作职责1

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计的工作职责2

  1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

  2、协助项目负责人完成各项审计工作;

  3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

  4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

审计的工作职责3

  完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;

  编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;

  撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;

  审计结束后及时整理并归档审计底稿;

  上级交办的其他相关工作。

审计的工作职责4

  1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

  2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

  3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

  4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

  5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计的工作职责5

  1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

  4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6、承办公司领导交办的其他工作。

审计的工作职责6

  职责:

  1、熟悉工程管理、招投标流程;

  2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

  3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

  4、具备工程管理、合约管理技能;

  5、具备良好的沟通和文字表达能力;

  6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科以上学历;

  2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力。

审计的工作职责7

  1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

  2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

  3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

  4、协助具体审计项目的组织和实施;

  5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

  6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

  7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

  8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

审计的工作职责8

  1、参与执行各类型审计业务;

  2、独立承担小型项目的审计工作;

  3、负责编制审计业务工作底稿;

  4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;

  5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

  6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;

  7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;

  8、听从主审人员安排,完成审计工作。

审计的工作职责9

  1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计的工作职责10

  职责:

  1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

  2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

  3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

  4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

  5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

  6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

  7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

  8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

  9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

  10、领导交代的其他工作。

  任职条件:

  1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

  2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

  3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

  5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

  6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

审计的工作职责11

  审计部经理岗位职责

  、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  二、 审查工程管理的基础工作:

  1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。

  2. 审查公司各个中心合同资料的管理情况。

  3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况(如工程指令、收发文、工作联系函等文件)。

  三、审查整个项目主要工程质量问题及返修整改情况:

  1. 审查项目主要工程质量问题的原因。

  2. 审查是否落实造成返修工作的责任方。

  3. 审查返修费用的`归属情况,及从责任方扣除情况是否履行完毕。

  4. 了解交房后的维保责任。

  四、审核工程结算情况:

  1. 审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。

  2.审查结算合同条款执行情况,如:工程拖期扣款执行情况,质量扣款等(查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料)。

  3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。

  4.审查结算付款情况。

  五、审查设计、工程及材料、设备的变更情况:

  1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。

  2.审查工程变更的原因、理由(查设计变更单、工程指令、会议纪要)。

  3.审查工程变更的审批情况(特别是增加造价时是否报公司领导审批后才下发工程指令)。

  4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性,工程变更对工程成本的影响情况(与原合同价差异对比)。

  5.审查工程签证、设计变更流程及制度情况。

  六、中期付款审计:

  1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时,有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。

  2. 根据业务实际进展情况,检查合同中关于采购、付款、进场 验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。

  3.审查变更增加的金额付款,必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。

  4.变更增加付款时,审查保留金的计算须考虑变更追加。

  5.审查付款审批权限,是否按权限传至相关领导批复,领导签名是否齐全。

  七、招投标合理性审计:

  1.审查工程、材料设备招标过程中,各项操作是否符合公司制度的要求,是否出现违规操作等情况。

  2. 总包单位是否在合理的供方管理体系中,是否经过实质的考察和评估。 3. 评标过程记录是否完整,技术标、商务标评定方法是否合理,专业深度是否足够。

  4. 定标程序是否符合集团及公司制度要求,定标理由是否充足。

  八、经济审计:

  1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。

  2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

  3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。

  4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。

  九、离任审计:包括财务收支审计、经济效益审计、管理制度审计。

  1.上任时的公司财务状况,任期内净资产的增减,各项任期目标完成情况和分析。

  2.任期内财务收支合规、合法、真实性(会计报表审计内容)。

  3.任期内重大经营决策和法律诉讼,各项管理制度的健全和执行情况,有无损失、浪费和资产流失情况。

  4.任期内公司员工的各项收入变动趋势,对遗留问题的财务清理情况。

  十、法务岗位职责:

  1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议,以及行政处分和经济处罚的建议。

  2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同,负责办理各类经济纠纷案件。

  3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况,合同执行情况,及时反馈问题并提出相应的建议。

  4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作,完成审计中心法务年度计划和目标,并负责计划实施。

审计的工作职责12

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部各部门上报的会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计的工作职责13

  1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

  2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

  4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

  5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

  6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

  7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计的工作职责14

  1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

  2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

  3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

  4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

审计的工作职责15

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

  4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、完成公司交办的其他工作。

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