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审计的工作职责

时间:2023-01-07 16:04:51 工作职责 我要投稿

审计的工作职责

审计的工作职责1

  1、协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;

  2、协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;

  3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;

  5、负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;

  6、协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;

  7、负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;

  8、配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。

审计的工作职责2

  1、初步了解国内会计、审计准则及相关企业法规;

  2、理解审计程序的目的及审计基本操作流程;

  3、在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作;

  4、在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序;

  5、协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系;

  6、协助完成工作底稿的整理及归档;

  7、完成项目老师安排的其他工作。

审计的工作职责3

  1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

  2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

  4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

  5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

  6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

  7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

  8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

  9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

  10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

  11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计的工作职责4

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计的工作职责5

  1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计、,对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;

  2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;

  3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;

  4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;

  5、上级领导交代的其他工作。

审计的工作职责6

  1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。

  2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

  3、开展对公司各部门及下属单位进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告。

  4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

  5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。

  6、对不符合公司管理制度的开支或提高标准的开支项目,进行审计监督。

  7、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

  8、对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。

  9、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

  10、应按公司《档案管理规定》做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

  11、按时完成领导交办的其他相关工作。

审计的工作职责7

  1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;

  2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;

  3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

  4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;

  5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。

审计的工作职责8

  1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;

  2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;

  3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;

  4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;

  5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。

审计的工作职责9

  1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;

  2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;

  3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;

  4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;

  5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的.行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。

审计的工作职责10

  1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

  2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

  3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

  4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

  5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门、的协调和沟通。

审计的工作职责11

  1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;

  2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;

  3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;

  4、负责审计资料立卷及归档工作。

审计的工作职责12

  1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

  2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

  3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

  5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

  6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

  7、审计档案整理、归档。

审计的工作职责13

  1、协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引;

  2、编制工程模块审计计划;

  3、根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划;

  4、根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告;

  5、对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析;

  6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理,对组员的审计底稿、报告进行复核;

  7、负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等;

  8、完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责14

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

审计的工作职责15

  1、拥有一定的资产评估、财务、会计或税务相关经验;

  2、能够胜任资产评估、企业整体评估或房地产评估等方面的工作,有扎实的专业基础知识;

  3、能够辅助项目经理开展现场勘察、资料收集和底稿完备等工作;

  4、完成审计收集的资料整理、统计和提炼工作,提审计结论,经项目经理审核后与被审计单位沟通确认;

  5、在评估师的帮助指导下,能够处理一些资产类型的评估工作;

  6、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;

审计的工作职责16

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

  2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

  3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

  6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计的工作职责17

  1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

  6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计的工作职责18

  1、在集团及上级部门领导下开展工作;

  2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

  3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

  4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

  5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

  6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

  7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

  8、负责内部审计协会相关工作;

  9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

  10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

  11、负责完成处领导交办的其他工作。

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