审计经理的岗位职责(通用15篇)
在社会一步步向前发展的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的审计经理的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计经理的岗位职责1
审计总经理
1、组织建立并完善内部审计制度及流程;
2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;
3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;
4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;
5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;
6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;
7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。
基本条件
性别:不限;
年龄:35-40周岁;
学历:本科及以上;
专业:财务、会计、审计等相关管理专业;
相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。
审计经理的'岗位职责2
法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:
1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;
2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;
3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;
4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;
5、为公司对外投资过程中的'风险规范及纠纷处理提供法律咨询;
6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;
任职要求:
1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;
2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。
3、法学等相关专业,本科及以上学历;
4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;
审计经理的岗位职责3
岗位职责描述:
1、独立负责各类专项审计工作;
2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;
3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;
4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计资料的`归档、保管和保密;
6、为客户提供财务方面的咨询服务。
岗位招聘要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。
2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;
3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;
4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;
5、熟练掌握office软件及相关财务软件;
6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。
审计经理的岗位职责4
审计业务经理立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师职责描述:
1.组织管理大型上市公司及ipo审计项目;
2.承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;
3.对部门员工进行有效指导、培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;
2.具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;
3.具有五年以上证券类业务审计实务经验;
4.具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;
5.执业注册会计师。
审计经理的岗位职责5
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
2.独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
5.对项目组成员进行有效的指导和培训;
6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
3.组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4.全面审查各区域对授权制度和作业流程的.执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
(三)热爱审计工作,有较高的专业水准、较丰富的执业经验和良好的沟通能力,具备高度敬业精神、团队合作精神、组织协调能力和良好的文字表达能力,曾在证券相关业务资格会计师事务所独立负责ipo审计项目并签字者优先考虑。
(四)致力于长期从事审计工作,能够承受持续的工作压力,可长期出差。
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,大专及以上学历;
2、具有大中型会计师事务所工作经历3年以上,有独立带队经验;
3、具有注册会计师资格,无不良从业记录;
5、对项目进行监管,负责对承担的项目撰写计划和总结,能较准确地测试项目的重要性水平和风险。
6、对审计助理人员进行合理分工、指导,并对其工作底稿进行复核。
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、协调审计过程中的客户关系。
1、根据项目制定或执行审计计划,对项目中重要会计科目及高风险会计领域进行审计,甄别审计资料,收集审计证据,制作审计底稿。
2、复核审计助理人员报送的审计证据、工作底稿等,草拟审计报告;
3、协助部门经理管理项目组,对审计助理人员进行督导和培训。
审计经理的岗位职责6
职责描述:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户进行良好的沟通,维护客户关系;;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的'顺利实施;
4、担任项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
职位要求:
1、具有注册会计师执业资格;专科及以上学历;
2、三年及以上会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
3、热爱注册会计师行业,工作责任心强;
4、具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;
5、能承受持续的工作压力,适应短期出差。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1—3年
审计经理的岗位职责7
职责:
1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的建设及维护等;
2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;
3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的.发布与维护
4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;
2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;
3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。
4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。
审计经理的岗位职责8
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的'审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
审计经理的岗位职责9
职责:
1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系
2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作
3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作
4、协助改善公司内部控制流程
任职要求:
1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。
2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。
3、具备优秀的`分析思考及解决问题的能力,;
4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。
5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。
审计经理的岗位职责10
1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;
3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;
4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
5、协助对管理信息系统控制的`规范性进行监察;
6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;
7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;
8、其它上级交办的工作。
审计经理的岗位职责11
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的.制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计经理的岗位职责12
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的'提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的优先。
5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
审计经理的岗位职责13
1、负责对集团各子公司、部门财务收支及各项经济活动进行审计、监察;
2、负责集团各项工程竣工结算审计、经济效益审计;
3、负责对公司的资产、存货、预算、工程等重要岗位人员离任实施专项审计;
4、完善内控制度,监察并完善相关流程制度;
5、完成上级交办的其他相关工作;
审计经理的'岗位职责14
内控审计经理, 牛股王, 北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔
岗位职责:
1、基于公司内部框架,依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;
3、对各业务条线的`业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;
4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;
5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;
2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;
4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。
加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!
审计经理的岗位职责15
a、精通羽绒服款式生产工艺;
b、精通gst标准工时、工价的制定与分析,有效控制人工成本,精通ie数据库建立与维护;
c、精通员工动作改善及方法创新,改进激励方案、运作流程与模式;
d、精通订单工艺分析、合理编排流水线,和改进生产线平衡、优化员工配置,确保生产计划的执行与落实;
e、精通模版开发与制作、生产小工具使用,熟悉现代化机器设备功能与使用;
f、熟悉员工技术培训、提高员工操作技能;
g、熟悉物料损耗分析及改进,控制物料成本、数据意识较强。
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