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(通用)审计经理的岗位职责15篇
在现实社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的审计经理的岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计经理的岗位职责1
职责:
1.工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系
2.参与工程及设备类的招投标及其他形式的采购,把控风险及成本
3.审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益
4.对于工程项目中的'变更事项进行成本复核
5.主导工程项目的财务决算,为公司合理控制成本
6.部门安排的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,相关学历者优先(土木工程、工程造价、工程管理等)
2、具有5年及以上工程造价/管理/审计相关经验,熟悉工程项目中的主要风险因素及管控体系,具有造价工程师资格者优先
3、熟悉相关业务域的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作;
4、具有良好的专业判断能力,有较强的口头和书面表达能力;
5、工作严谨细心、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;
审计经理的岗位职责2
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的`落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计经理的岗位职责3
it审计经理巨人网络上海征途信息技术有限公司,上海征,巨人网络工作职责:
1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的`年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;
2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;
3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;
4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;
5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;
2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;
3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;
4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;
5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;
6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作;具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。
审计经理的岗位职责4
岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的`使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。
审计经理的岗位职责5
职责:
1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;
2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;
3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;
4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;
5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;
任职要求:
1、全日制本科学历以上,审计、经济管理、房地产相关专业。
2、五年以上工作经验,其中三年以上企业审计经验,具有房地产同等经验者优先。
3、通晓国家财税法规、国家财务核算业务,熟悉公司财务会计、审计和税收等业务流程。
4、熟练使用Office 办公系统,掌握各种审计理论和方法、工具,具备很强的沟通协调能力与公文写作能力。
5、具有很强的团队建设、组织、计划能力,具备良好的.分析判断和逻辑推理能力,原则性强,职业道德良好。
审计经理的岗位职责6
a、精通羽绒服款式生产工艺;
b、精通gst标准工时、工价的制定与分析,有效控制人工成本,精通ie数据库建立与维护;
c、精通员工动作改善及方法创新,改进激励方案、运作流程与模式;
d、精通订单工艺分析、合理编排流水线,和改进生产线平衡、优化员工配置,确保生产计划的'执行与落实;
e、精通模版开发与制作、生产小工具使用,熟悉现代化机器设备功能与使用;
f、熟悉员工技术培训、提高员工操作技能;
g、熟悉物料损耗分析及改进,控制物料成本、数据意识较强。
审计经理的岗位职责7
职责:
1、配合系统开发供应商的开发人员完成系统的上线部署工作;
2、负责产品说明书等相关文档的编写,系统上线后对公司内部人员进行功能及使用培训;
3、负责对上游货主端、下游司机端进行功能培训和操作讲解;
4、汇合公司内部人员及上下游提出的'各类问题或新增/修改需求,协同开发人员给出合理的技术指导意见;
5、阶段性调研,建立公司内部使用人员以及上下游反馈意见档案,调整优化系统功能;
6、汇集整理系统设计到上线的各类文档,归档保存;
任职要求:
1、大专以上学历,计算机应用开发及相关专业;
2、3年以上相关工作经验,有一定TMS系统应用开发设计经验,独立完成过一个以上软件产品研发;
3、具有一定领导能力、计划能力、判断与决策能力、组织能力、协调能力、沟通能力、分析能力和公文写作能力和较强的语言表达能力;
审计经理的岗位职责8
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的`经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
审计经理的岗位职责9
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的优先。
5、能独立完成准则要求的`审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
审计经理的岗位职责10
职责描述:
1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;
2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;
3、实现对工程项目成本费用的有效控制;
4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;
5、组织参与工程项目决算工作;
6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;
7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;
8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;
9、部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。
任职要求:
◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。
◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。
◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。
◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;
◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;
◆较强的.沟通、协调能力;
◆精通操作办公软件;
◆较强的工作积极性及责任心;
◆良好的团队领导能力及职业道德。
土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。
审计经理的岗位职责11
职责:
1、协助部门负责人管理土建工程类(含工程咨询服务,下同)各项成本控制指标;
2、协助部门负责人配合招标采购或相关部门开展土建专业谈标议价工作;
3、协助部门负责人审查和协商确定施工过程中的索赔或反索赔。对索赔的理由、依据、合理性进行审核、协商或谈判;
4、依据合约相关条款及实际履约进度等情况审核工程类各期付款申请,依据验收报告及其他所需资料完成最终结算;
5、审核土建专业设计变更、工程洽商费用;
6、配合工程部负责土建方面的材料认质认价及询价工作;
7、协助部门负责人管理与协调工程造价咨询公司各项工作;
8、收集工程造价信息,及时了解建材市场价格行情;
9、协助部门负责人管理合约档案,包括合约及其过程文件,材料设备进场、工程验收、工程结算等重要资料;
10、协助部门负责人组织各单位相关工程师做好土建专业动态成本指标,并对重大影响成本的事件进行及时预警;
11、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、工程造价和工程管理类相关专业大学本科及以上学历。
2、具有地产开发5年以上同岗位相关工作经验,或从事大型建筑成本管理工作5年以上经历;
3、熟悉国家及地方相关法规、政策,熟悉土建类施工图,具备预算算量的纠偏和检查能力,有一定的谈判能力。具有成本管理的专业知识和管理方法,具备处理结算争议的`能力;
4、善于沟通,能独立协调工程现场各方关系。
5、具有很强的敬业和团队精神,对工作认真、热情、积极主动、事业心强。
审计经理的岗位职责12
职责:
1、集团工程内控管理体系的完善与优化
2、厂房建设及工程改造项目的过程控制
3、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告。
4、识别工程项目管理业务流程的潜在风险,评估工程管理内控缺陷,发现工程成本控制、质量控制等方面的问题,提出和跟进审计建议及整改情况,并实施后续审计工作。
5、提出工程管理体系文件优化建议,推动规范和完善公司工程项目管理规章制度。
6、后续工程审计与评价
岗位要求:
1、性别不限
2、大学本科相关专业毕业
3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目
4、适应项目出差
5、较强的`项目管理能力
6、对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解
审计经理的岗位职责13
职责描述:
1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;
2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;
3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;
4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;
5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;
2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;
3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;
4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;
5、有优秀的`表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。
审计高级经理岗位
审计经理的岗位职责14
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3、负责根据公司业务的.发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
审计经理的岗位职责15
投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的`财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
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