审计主管工作职责

时间:2025-07-03 09:42:29 工作职责 我要投稿

审计主管工作职责(经典32篇)

审计主管工作职责1

  工作职责:

  1、财务、审计类相关专业统招本科学历;

  2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;

  3、五年以上地产企业审计工作经验;

  4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;

  5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;

  6、能适应中长期出差。

  任职资格:

  1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;

  2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;

  3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的'经济活动进行审计监督;

  4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。

审计主管工作职责2

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的归档和保管工作;

  6、完成领导安排的'其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

审计主管工作职责3

  1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

  2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

  3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

  4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

  5. 具有较强的.逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

  6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管工作职责4

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的'工作;

  2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

  4、领导交办的其他工作。

审计主管工作职责5

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的.建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主管工作职责6

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

审计主管工作职责7

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的'潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

  8、针对公司招投标项目进行审计;

  9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

  10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

  11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管工作职责8

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的.内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计主管工作职责9

  1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的'开展与实施;

  2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

  3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

  4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

  5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管工作职责10

  岗位职责:

  1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

  2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;

  3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.

  4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

  5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告

  6、进行项目实施过程中的'成本监控及复核。

  任职资格:

  1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

  2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

  3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

  4、2年以上工程预决算工作经验;

  5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;

  6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人际关系;

  8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。

审计主管工作职责11

  1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

  2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

  3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

  4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

  5、负责公司内部审计资料的.整理、归档和保管。

审计主管工作职责12

  1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的`严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管工作职责13

  1、编制完整合理的审计项目工作计划;

  2、维护客户关系,与客户进行良好的'沟通;

  3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

审计主管工作职责14

  1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

  2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

  3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

  4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

  5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

审计主管工作职责15

  1、完成公司及下属单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。

  2、检查企业的经营业绩的.真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。

  3、负责指导下属员工所使用的审计程序和审计方法。

  4、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。

  5、完成领导临时交办的其他任务。

审计主管工作职责16

  1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计子公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

  6、对子公司进行专项审计;

  7、参与子公司核算的'稽核及稽查。

审计主管工作职责17

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的.审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责18

  1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。

  2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。

  3、 招标工程的`开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。

  4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。

审计主管工作职责19

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责20

  岗位职责:

  1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

  2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

  3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

  4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

  5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

  6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

  任职资格:

  1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

  2、注册会计师和审计师(含)优先;

  3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;

  4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

  5、拥有较强的.逻辑判断、发现和解决问题的能力;

  6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

  7、能适应短期出差。

审计主管工作职责21

  工作职责:

  1、带领审计员进行项目审计和现场检查;

  2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;

  3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;

  4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;

  5、完成领导交办的其他任务。

  任职资格:

  1、全日制本科及以上学历;

  2、具有5年以上审计工作经验;

  3、熟悉各类财务制度及会计准则、财税法律规范;

  4、具备持续严谨、认真负责的`职业道德及工作操守;

  5、具有中级审计师资格证者优先考虑。

审计主管工作职责22

  1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

  2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

  3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

  4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

  5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

  6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管工作职责23

  1、必须有建立集团公司内部审计体系的经验,协助副总经理(内部审计部主任)建立内部审计体系,制定年度审计工作计划并组织实施;

  2、组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等日常工作;

  3、识别公司潜在的监管和合规风险,及时报告并提出相应的整改措施和应急预案;

  4、审查和评估公司内部系统设计和实施的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;

  5、负责各项资金的.管理和使用审计,对财务管理制度和会计流程进行内部审计测试和评价;

  6、参与对公司各部门预算执行情况的审计监督。

审计主管工作职责24

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的'沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

审计主管工作职责25

  1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

  2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

  3.监督审计问题的整改实施跟踪情况

  4.完成上级领导下达的临时性事务。

审计主管工作职责26

  岗位职责:

  1、协助制定部门年度成本审计计划及月度审计计划;

  2、负责开展各类成本审计项目,收集、整理审计证据,编写具体审计计划、审计底稿及审计报告,并督促与落实审计建议;

  3、对审计项目执行目标成本管理、招投标管理、合同管理、结算管理、工程质量进度管理等具体审计工作;

  4、完成上级领导临时交办的'工作。

  任职要求:

  1、统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;

  2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;

  3、熟悉目标成本编制及工程结算。了解工程项目所涉材料设备市场品牌及价格情况、市场趋势等;

  4、熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;

  5、良好的职业操守数养、具较强的沟通协调能力及团队协作能力职责描述。

审计主管工作职责27

  1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

  2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

  3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

  4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

  5、负责内审部门的'文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

  6、部门领导交办的其他工作。

审计主管工作职责28

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的.职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管工作职责29

  1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责30

  1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

  2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

  3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

  4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

  5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

  6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

  7、对审计工作的.相关资料、文件进行归档管理。

审计主管工作职责31

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的'离职监交和审计。

审计主管工作职责32

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的.合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

【审计主管工作职责】相关文章:

审计主管工作职责08-10

审计主管工作职责职能通用01-28

审计主管的基本职责02-04

审计主管工作职责集合(15篇)10-24

审计主管工作职责(共15篇)09-28

审计主管工作职责汇总[15篇]09-28

审计主管的基本职责(必备)04-05

酒店审计主管岗位职责09-20

【推荐】审计主管工作职责内容2篇11-27