审计主管工作职责

时间:2023-09-28 11:36:43 工作职责 我要投稿

审计主管工作职责(共15篇)

审计主管工作职责1

  1、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;

  2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;

  3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;

  4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;

  5、负责集团内部反贪,徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;

  6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;

  7、负责公司员工的'举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;

  8、负责组织内部控制的培训与宣传;

  9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管工作职责2

  1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

  2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、完成公司管理层交代的`其他专项审计工作。

审计主管工作职责3

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的'具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计主管工作职责4

  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的.准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计主管工作职责5

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的`组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主管工作职责6

  1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

  2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

  3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

  4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

  5、检查内部审计项目的`整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

  6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责7

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的.效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责8

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的.执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的归档和保管工作;

  6、完成领导安排的其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

审计主管工作职责9

  1、根据年度审计计划,负责各项审计的`具体工作;

  2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

  于审计工作底稿,对自己的工作底稿的真实性负责;

  3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

  5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管工作职责10

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的'审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管工作职责11

  1、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

  2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

  3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

  4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

  5、负责公司内部审计资料的`整理、归档和保管。

审计主管工作职责12

  1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

  5、针对各项审计工作的`结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

  9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

  10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管工作职责13

  1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物质采购的`市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

  4、审计资料的归类、存档及保管

审计主管工作职责14

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

  2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的'审计工作;

  4、领导交办的其他工作。

审计主管工作职责15

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

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