审计总监工作职责

时间:2023-11-19 14:54:48 工作职责 我要投稿

审计总监工作职责(优秀)

审计总监工作职责1

  1、参与编制年度审计计划和审计方案;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;

  3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

  4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;

  5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的'改进和调整,并及时做出合理的评价。

审计总监工作职责2

  1、与各部门紧密的团队合作,并实施业务流程的合规审计和进一步优化建议;

  2、督促所属项目对于公司战略和策略的执行,确保保持一致性;

  3、跟进高级管理层的.指示以及重要会议中确定完成情况。

  4、完成上级领导交办的其他任务。

  工作内容会随着公司的营运方向及需要而调整。

审计总监工作职责3

  1、根据公司的'审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、兼做企业代理记帐工作

  6、其他交办的工作。

审计总监工作职责4

  1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的.审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;

  6、参与各子公司、业务中心审计工作;

  7、上级领导交办的其他工作任务;

  8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

审计总监工作职责5

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的`财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部各部门上报的会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计总监工作职责6

  1、协助财务总监对部门工作进行安排、对接;

  2、协助总监进行跨部门的沟通、工作项目的统筹;

  3、负责部门文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的'归档管理;

  4、合理安排、跟进总监的日常工作行程;

  5、负责印章管理、合同盖章;

  6、协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的会务工作;

  7、完成总监临时下达的任务。

审计总监工作职责7

  1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。

  2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

  3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

  4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。

  5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

  6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计总监工作职责8

  1、全面负责审计法务部的`管理工作;

  2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;

  3、领导法务部为公司的重大决策和日常运营提供法律支持;

  4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。

审计总监工作职责9

  1、协助项目经理完成日常审计业务,包括年度审计、各类专项审计;

  2、协助项目经理完成行政事业单位的.报表审核工作;

  3、完成客户单位的代理记账工作;

  4、完成客户单位的财政报表编制工作;

  5、完成工作档案的底稿整理归档;

  6、其他项目经理及公司安排的工作。

审计总监工作职责10

  1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;

  2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;

  3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;

  4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;

审计总监工作职责11

  1、负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;

  2、编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;

  3、负责对内控制度的设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的'财务收支等进行核查与监督;

  4、负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;

  5、临时执行特别调查程序或流程改进。

审计总监工作职责12

  1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;

  2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;

  3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;

  4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;

  5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。

审计总监工作职责13

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的`审计计划编制、调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;

  11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计总监工作职责14

  1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

  2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

  3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

  4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

  5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

  6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计总监工作职责15

  1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;

  2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的'草拟工作;

  3、在经理、高级经理等的指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;

  4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

  5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。

审计总监工作职责16

  1、完善内控评估体系;

  2、对公司的.工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算、结算、招投标、合同评审等工作;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、完成项目的尽职调查;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通

审计总监工作职责17

  1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

  2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的.风险进行识别、评估;

  3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

  4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

  5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

  6、完成董事长交办的其他工作。

【审计总监工作职责】相关文章:

审计总监工作职责06-13

审计总监工作职责6篇[集合]08-12

[合集]审计总监工作职责20篇09-21

审计的工作职责01-07

审计主要工作职责09-13

工程审计的工作职责03-20

审计主要工作职责11-05

[经典]审计主要工作职责11-05

审计专员的工作职责05-23