应收会计工作职责

时间:2023-10-12 15:07:24 工作职责 我要投稿

(优)应收会计工作职责15篇

应收会计工作职责1

  1、制作和维护客户信息登记表,认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

(优)应收会计工作职责15篇

  2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档

  3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门领导汇报

  4、负责应收帐款帐龄分析,收入合同的审核,登记台账和合同保管

  5、负责与分公司财务核对数据,并督促执行

  6、完成领导交付的其它任务

应收会计工作职责2

  1、熟悉国家会计准则以及相关的'财务 、税务、审计等法规政策 。

  2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项

  3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

  3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款

  4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责3

  1、负责应收账款核算和监管,做好开票、收款审核工作

  2、负责监督应收款回款情况并负责催收,对逾期应收账款进行监督、核算、分析

  3、负责预收账款、应收账款清理工作

  4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

  5、按时完成月应收账款报表编制工作

  6、负责办理工程项目保函工作,督促保函到期收回,并及时办理资金解冻

应收会计工作职责4

  1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。

  2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

  3.进行业务员应收账款催讨。

  4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

  5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。

  6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。

  7.完成上级领导交办的`其他工作。

应收会计工作职责5

  1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

  2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

  3.预收账款的`核对整理;

  4.每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

  5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;

  6.开展期间现场的财务支持工作

  7.根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责6

  1、负责店铺的'销售核对、结算对帐和开票工作;

  2、负責店铺回款跟踪,保证按时回款,应收账款核对;

  3、负责店铺的报销单审核与入账,账扣费用发票的跟催与入账;

  4、负责店铺分子公司的进销存;

  5、负责店铺分子公司帐务相关工作,并对所有科目负责,期末结账。

  6、上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责7

  1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;

  2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

  3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

  4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

  5.负责每月发票开具、抄报税工作;

  6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

  7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

  8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

  9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

  10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

  11.整理每月记账凭证并装订;

  12.负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责8

  1.根据公司政策跟进客户应收款项

  2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

  3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

  4.按照公司流程核销收款

  5.在系统中进行发票数据的整理

  6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责9

  1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

  2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

  3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

  4、能负责对帐龄较长的'客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

  5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

  6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

  7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责10

  1.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况;

  2.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

  3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的.对账单);

  4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

  5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责11

  1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

  2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

  3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

  4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

  5、岗位其他有关工作和上级交办的'其他工作。

应收会计工作职责12

  1、及时、准确与客户核对往来;

  2、与客户发货、费用、回款核对;

  3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

  4、收款单,付款单及其他应收应付单录入;

  5、收、付、转凭证录入;

  6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

  7、凭证打印及整理装订;

  8、应收账款账龄分析表编制,金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责13

  1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;

  2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;

  3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

  4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;

  5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的.应收管理报表;

  6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

  7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

  8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

  9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责14

  1、根据销售合同对客户建立台账,做好销售合同的管理,保证账实相符。

  2、认真核对客户回款,做好回款确认工作。

  3、负责ERP产成品入库出库,过账,审核及编制凭证工作。

  4、 负责EXCEL版本日销售数据,做出业绩快报及业绩进度报表,提交业务部门。

  5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿,准确登录各类明细账。

  6、 按照公司制度管理直营店的`费用,资金,开具发票等情况,有异常情况提交上司。

  7、 按照公司财务制度,做好费用审核工作及整理会计凭证的装订,按期与银行对账,做到账实相符。

  8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

  9、 完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责15

  1、负责公司应收账款核算和管理;

  2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

  3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

  4、定期完成量化的`工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  5、负责合同管理;

  6、领导交代的其他工作。

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