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审计经理工作职责

时间:2023-01-31 14:26:30 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责(15篇)

审计经理工作职责1

  1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的'风险进行识别评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计经理工作职责2

  1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

  2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

  3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

  4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

  5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的'真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

  6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

  7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责3

  职责:

  1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;

  2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;

  3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;

  4、组织财务风控审计工作手册的`编制、培训、推行、完善;

  5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;

  6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;

  7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;

  8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。

  背景要求:

  1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。

  3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。

  4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。

审计经理工作职责4

  1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

  2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的`执行情况;

  4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

  5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

  6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

  7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计经理工作职责5

  职责:

  1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

  2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;

  3、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理、工程管理、设计管理的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

  4、对涉及成本、工程、设计的`投诉和举报进行专项调查审计;

  5、对工程结算造价进行抽检复审;

  6、完成部门负责人交办的其他工作如审计课题研究等。

  任职资格:

  1、本科以上学历,工程、造价相关专业,具有造价工程师等资格者优先考虑;

  2、8年以上工程、造价工作经验,其中5年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

  熟悉房地产成本管理体系,了解工程管理和设计管理的流程和要点,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力

审计经理工作职责6

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的`内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理工作职责7

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的'沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计经理工作职责8

  1、完善内控评估体系;

  2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的'落实;

  5、完成项目的尽职调查;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责9

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的'财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责10

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的.审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责11

  职责:

  1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

  2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的审计情况进行审核;

  3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

  4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

  5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

  6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

  任职要求:

  1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;

  2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;

  3、精通工程管理、审计、税务等相关专业知识,掌握内部审计相关制度,熟悉公司经营管理情况,熟悉审计相关业务流程,熟练运用工程核算软件及审计、财务软件;

  4、很强的`执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;

  5、保密意识强。

审计经理工作职责12

  1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的`公司审计实施细则;

  2、负责审计数据的准确性;

  3、制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4、对财务收支、经营活动进行审计;

  5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

  7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责13

  1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;

  3、对财务审计,流程审计,专项审计中的'IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责14

  职责:

  1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。

  2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

  3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。

  4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

  5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、负责主审项目的.档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。

  7、负责对审计及相关内容的保密职责。

  8、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;

  2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;

  3、有5年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;

  4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;

  5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。

审计经理工作职责15

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的'关系,配合有关外部检查。

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