应收会计工作职责(优选14篇)
应收会计工作职责 篇1
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的.审核;
3、负责垫佣业务相关的结算审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程,形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
应收会计工作职责 篇2
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况,及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况,在系统进行回款及核销处理,及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款,开具增值税专用发票,实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款,及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单,并对厂家核销费用进行内部核销,跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的`其他工作。
应收会计工作职责 篇3
1、审核材料相关的入库单据;
2、与供应商核对月结账单;
3、其他单据审核及付款;
4、供应链系列的审核监督;
5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;
6、跟进应收发票;
7、付款单据审核及处理。
应收会计工作职责 篇4
1、应收对帐单制作,审核;
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;
3、 EAS应收帐务处理;
4、审核加盟店会员卡申购;
5、开寄一般纳税人发票;
6、对收款工作中的各种资料存档,分类保管;
应收会计工作职责 篇5
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理,包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收会计工作职责 篇6
1.根据公司政策跟进客户应收款项
2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4.按照公司流程核销收款
5.在系统中进行发票数据的整理
6.其他相关的财务工作
应收会计工作职责 篇7
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的`销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责 篇8
1、根据销售合同对客户建立台账,做好销售合同的管理,保证账实相符。
2、认真核对客户回款,做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库,过账,审核及编制凭证工作。
4、 负责EXCEL版本日销售数据,做出业绩快报及业绩进度报表,提交业务部门。
5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿,准确登录各类明细账。
6、 按照公司制度管理直营店的费用,资金,开具发票等情况,有异常情况提交上司。
7、 按照公司财务制度,做好费用审核工作及整理会计凭证的装订,按期与银行对账,做到账实相符。
8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的`考勤制作。
9、 完成上司交办的其他工作。
应收会计工作职责 篇9
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本,促进增产节约人,增收节支,提高企业的.经济效益
3、协助各部门进行成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用,并收集货物的进货数量,进行统计,审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商,以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收会计工作职责 篇10
1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;
2、核对并确认客户的回款情况,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐;
3、定期进行应收及预收款项的.对账,及时将对帐资料归集存档;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
6,核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性,每月与供应商核对并编制报表;
7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证,核对银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符;
8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。
9、在部门主管的领导下,按照规定做好本职工作。
应收会计工作职责 篇11
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况;
3、审核付款单、报销单的准确性;
4、负责发票的.领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;
5、编制付款和费用凭证;
6、办理直接上司临时交办的其他事宜。
应收会计工作职责 篇12
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账,并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的.《月报表》。
06、收付记账凭证的编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水,盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》,连同凭证交给总监。
应收会计工作职责 篇13
1、负责产品成本预算;
2、实际产品成本核算,成本分析;
4、成本费用归集与核算;
5、制作相应的会计凭证;
7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的'核算)
8、各部门的日常费用审核;
应收会计工作职责 篇14
1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;
2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;
3、负责定期核对往来账,催收应收款项;
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;
5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;
6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的`的赊销政策提供依据;
7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;
8、公司交办的其他工作。
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