会计的岗位职责

时间:2023-05-01 16:33:38 工作职责 我要投稿

会计的岗位职责(通用15篇)

  在学习、工作、生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的会计的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

会计的岗位职责(通用15篇)

会计的岗位职责1

  工作职责:

  1、严格遵循财务制度及原则,检查监督出纳、收款的日常工作,检查出纳帐簿,监督盘点出纳库存现金;

  2、负责完成日常会计凭证的编制工作,并及时进行账务处理,月末装订凭证成册归档;

  3、严格执行财务部规章制度,认真审核本项目各种费用支出报销;

  4、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;

  5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理;

  6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作;

  7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;

  8、明确本岗位所涉及的'环境因素和危险源,并执行本部门的相关要求;

  9、完成上级领导交办的其他工作

  工作要求:

  1、2年以上企业会计工作经验,具有物业会计工作经验

  2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

  3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

  4、有会计上岗证,具有助理会计师职称优先

会计的岗位职责2

  1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

  2、负责一般纳税人企业的`全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;

  3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

  4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报,季度申报,年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;

  5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

  6、完成领导交代的其他工作任务。

会计的岗位职责3

  岗位职责:

  1.录入会计凭证;

  2.编制财务报表;

  3.公司税金的.计算、申报和解缴工作;

  4.复核出纳的现金盘点表和银行余额调节表,监盘出纳和景区收银员的现金收缴;

  5.及时做好会计凭证、账册、报表、纳税申报表汇缴清算表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

  6. 领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制大学专科以上学历;

  2、有会计初级证书及以上职称;

  3、有成本核算、税务申报工作经验。

会计的岗位职责4

  岗位职责

  1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

  2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的'财务信息需求,确保数字准确,报送及时;

  3、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料;

  4、负责会计凭证的编制,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

  5、负责工商年审所需填报资料报表的工作;

  6、负责固定资产明细帐录入ERP,管理固定资产明细账;

  7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

  8、完成上级安排的其它工作!

  任职资格

  1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

  2、有财务会计工作经历者优先;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  其它:面谈、包吃住、单休

会计的岗位职责5

  1.负责公司日常单据的.审核及编制凭证。

  2.核算销售成本。

  3.员工日常报销、薪资及业务员提成核算。

  4.应收应付管理及账龄分析报表。

  5.编制财务报表,向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。

  6.熟悉国家税收政策。

  7.组织实施财务预算管理,财务制度的制定并加以完善。

会计的岗位职责6

  一、职务标准:精通会计业务,有会计人员资格证书,懂得财经政策,熟悉会计工作,有较强的原则性。

  二、工作标准:严格执行财务制度,遵守财经纪律监督领导执行财务制度,账目清楚,开支合理,为教学服务。

  三、岗位责任:

  1、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的财务收支情况。

  2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。

  3、当好领导参谋,定期向总务处,学校领导及上级有关部门浳财务情况,配合学校领导安排好财务收支。

  4、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。

  5、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。

  6、负责学校各种财务报表的`红旗手 完成各种社会保障费的收缴。

  7、按时向教职工发放工资,奖励等。

  8、配合学校总保管,搞好学校资产管理。

  9、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。

  10、每学期发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。

  11、完成领导交办的其它工作。

会计的岗位职责7

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的.舞弊行为进行审计评价及监督。

会计的岗位职责8

  一、会计岗位职责

  会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。

  其主要职责为:

  1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定,以实际发生的经济业务为依据,记账、复帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

  2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的`收支,不予办理。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向本单位负责人提出合理化建议,当好公司参谋。

  3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

  5、完成每年一次工商年检

  6、陪同出纳人员到银行取现

  7、开具及购买增值税发票

  8、完成公司领导交付的其他工作。

  二、会计工作流程

  1.原始凭证的整理、归类

  由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

  2.制作会计凭证

  每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等),采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

  3.凭证审核

  月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

  4.试算平衡

  月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。

  5.调整

  月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。

  6.试算平衡

  月末,由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。

  7.增值税进项发票抵扣

  每月25日左右,由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计,由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式,对本月进项发票进行抵扣认证。

  8.增值税销售发票和进项发票统计

  每月20日以后,每天通过出纳的开票系统记录,由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计;再统计出本月采购发票的金额;将两者之间的差额汇报给财务经理,作为税金预警的依据。

  9.填制会计报表

  次月15日前,由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表,包括资产负债表、损益表。

  10.税务申报

  (1)国税申报:次月15日前,由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表,资产负债表,利润表,企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

  每年5月30日前,由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表,关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

  (2)地税申报:次月15日前,首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写

  “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”,申报成功后,填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

  11、结账

  国税和地税申报结束以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

  12、会计凭证及账薄的装订

  结账完毕后,将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

  三、总公司合并报表的账务的处理流程如下:

  1.原始凭证的整理、归类

  由出纳将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

  2.制作会计凭证

  每天由会计根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等),采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

  3.凭证审核

  月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

  4.试算平衡

  月末,由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。

  5.调整

  月末,由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。

  6.试算平衡

  月末,由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。

  7.填制会计报表

  次月15日左右,由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表,包括资产负债表、损益表等。

  8.费用统计

  次月15日左右,由会计根据用友软件里的数据,对各地区销售费用进行统计。

  9.结账

  合并报表出具以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计的岗位职责9

  1.学习、宣传财政政策和财行规定,严格执行中华人民共和国《会计法》,严格财经纪律和财务制度。

  2.认真执行会计制度,做好记帐、算帐、报帐工作,如实地全面反映学校资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,按期结报。

  3.协助出纳做好新学期学生的学(什)费、代管费和教职工每月工资、课时津贴等发放收付工作。

  4.按照上级规定的财务制度和开支标准,监督学校的经费开支,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况。主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。对经费的使用情况和存在问题要经常向主管领导汇报并提出建议,协助总务主任做好年度及学期的经费开支预算、年终做好收支结算。

  5.按照国家会计制度的.规定,妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,及时管理装订,妥为保存。

  6.管理学校财产总帐,对各部门的财产设备情况尽可能地做到心中有数,及时做好固定资产的增减手续。

  7.会计要与出纳互相配合,搞好财务工作。

  8.及时清理应收应付款,对银行支票要严格控制,不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款,则由会计负责。

  9.完成主管领导交给的其他工作任务。

会计的岗位职责10

  1、处理全盘帐务,填写凭证、登记账簿、出具报表;

  2、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;

  3、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;

  4、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;

  5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;

  6、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;

  7、负责与税务部门的日常联系与协调,建立并维系良好的`关系;

  8、完成上级交办的其他事项。

会计的岗位职责11

  1、日常的`会计核算工作,包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

  2、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。

  3、每月进行各类税务申报,统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

  4、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。

  6、完成上级领导安排的其他工作。

会计的岗位职责12

  1.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

  2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

  3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的'核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

  4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

  5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。

  6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。

  7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

  8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

  9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

  10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

  1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。

  2、 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

  3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

  4、 负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。

  5、 保管好各类财务资质证件、印章。

  6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

  7、 协调出纳员进行资金业务管理。

  8、 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

  9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

  10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

会计的岗位职责13

  1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

  2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

  3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;

  4) 负责资金的核对工作。

  2. 存货及成本会计

  主要负责对存货的.收发存业务进行账务处理,具体职责有:

  1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

  2) 对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

  3) 确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;

  4) 对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

  5) 对存货(除门店外)进行监盘,统筹协调门店及异地分公司盘点工作,并监督处理盘点差异。

  3. 资产及费用会计

  主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证,具体职责有:

  1) 完成工资的计提和发放凭证;

  2) 对费用报销单据进行账务处理;

  3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

  4) 年末对固定资产进行监盘。

会计的岗位职责14

  岗位职责

  一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。

  二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

  三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。

  四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

  五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。

  六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

  七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

  八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

  九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

  十、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责15

  1. 根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。

  2.负责清理、催收各项经费往来帐目。

  3.严格控制预算,不得突破预算办理开支。

  4.负责打印、装订各项经费的'总帐、明细帐、项目帐。

  6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

  7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

  8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作,保证帐、卡、物等相等。

  9、负责编制季度、年度会计报表,编写说明。

  10.负责向现金帐和银行帐,填制记帐凭证。

  11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

  12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。

  13.负责及时清理往来帐目,向领导提供有关数据。

  14.完成部门领导交办的其他工作。

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