内部控制项目建议书

时间:2022-08-02 23:02:15 建议书大全 我要投稿
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西安利君集团内部控制项目建议书目录:

内部控制项目建议书

第一章、公司治理

第二章、风险控制

第三章、预算管理

第四章、资金管理

第五章、基础制度

第六章、流程管理

西安利君集团内部控制项目建议书内容简介:

利润中心含义:以产品经营为核心,追求利润最大化。利润中心职能:兼具生产和销售的职能。利润中心职责:是既能控制成本,又能控制收入的责任单位。从投资者的意识、经营者的认识、内部控制的机制、授权的执行、组织的保证、人员的安排等方面发现问题,反映风险控制是否失衡。

内部审计和外部审计制度是一种辅助方法,通过对分支机构及子公司财务集中控制的结果进行审查,在一定程度上保证了其他控制方法的实施;虽然不进行直接控制,但对于财务集中控制却是必不可少的。

内部审计的职能:公司实行法人治理后,其重点在于对经营者的授权执行、财务总监履行监控职能、预算管理执行、以及经营者预算执行情况的审计。

开元国际江苏鼎信咨询有限公司二OO四年九月致:康缘药业股份公司 康缘药业内部控制 项目建议书 2目 录第一章 公司治理 ……………………………………… 一、公司组织架构和财务管理现状分析 二、医药行业内控要点和普遍问题 三、公司治理基本思路 四、公司功能架构 五、子公司治理 3目 录第二章 风险控制 ……………………………………… 一、发现在问题 二、风控体系设计思路 三、风控体系内容组成 四、注意事项 4目 录第三章 预算管理 ……………………………………… 一、普遍问题二、预算管理体系的作用 三、全面预算的架构四、预算编制的基础五、预算编制的组织六、预算编制的程序七、预算编制应注意问题八、预算管理的效果 5目 录第四章 资金管理 ……………………………………… 一、资金管理体系的必要性 二、资金管理体系设计依据 三、资金管理体系设计原则 四、财务结算中心职能 五、财务结算中心的运转方法 六、升级要点 ——从结算中心到内部银行 6目 录第五章 基础制度……. ……………………………………… 一、财务报销制度二、管理控制制度三、信息制度四、审计制度 第六章 流程管理 ………………… ………………………… 一、采购与付款二、销售与收款三、生产成本控制四、期间费用控制五、存货管理六、对外投资与担保七、利润与其分配 7本版本为与康缘药业高层领导交流稿,经康缘药业高层领导审阅、修改、确认后,作为康缘药业在财务管理方面的纲领性文件; 本次管理咨询:立足于康缘药业集团,优化公司内部财务控制体系和母-子公司管理模式。 管理咨询报告由公司治理、风险控制、预算管理、资金管理(内部银行)、基础制度、流程管理六部分组成。 因未对企业进行调研,本版本为与康缘药业高层领导交流稿,经康缘药业领导审阅、修改、确认后,作为本次制订具体实施内容的指导性文件; 本报告为咨询报告的演示版,内容实施以咨询报告文字版为准。、报告使用说明康缘药业财务管理报告第一部分公司治理9 (一)康缘药业管理关系 (二)康缘药业财务管理模式一、现状分析10股东方与经营者责权不清,越位管理激励机制不明确风险控制体系严重缺乏董事会对经营者授权体系未建立投资重心下移后的扁平化管理方式需确立天业与哈慈沟通不畅,文化有待融合部分企业负责人市场意识淡薄,易于小富 即安 部分企业缺少大股东支持。

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