审计部门工作岗位职责要求

时间:2022-08-03 10:11:15 部门工作总结 我要投稿
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审计部门工作岗位职责要求

  审计部门的岗位职责明确,能让审计部门的员工清楚自身的工作职责。以下是小编精心推荐的审计部门工作职责,一起来学习下吧!

审计部门工作岗位职责要求

  审计部门工作职责(一)

  (1)公司审计制度的拟定和执行;

  (2)实施内部审计;

  (3)配合外部审计部门和审计机构的审计工作;

  (4)对公司各部门和人员的`经济问题进行财务检查,并提出检查报告书和处理意见;

  (5)对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督;

  (6)宣传审计法规。

  审计部门工作职责(二)

  1、检查督促全辖农村信用社及其营业网点执行国家金融方针、政策和联社的各项规章制度。管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责,深入钻研农村干部信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务;

  2、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况;

  3、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断发现问题、总结经验、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用;

  4、检查各营业网点各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士;

  5、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益安全、流动的'原则开展业务;

  6、以联社整体工作为中心。协调好与本联社有关部室及地方审计部门的关系;

  7、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

  8、负责搜集整理有关文件、报表资料,掌握被审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案;

  9、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结;

  10、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告;

  11、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,撰写稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度;

  12、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议;

  13、完成上级交办的稽核审计任务和领导交办的其他工作。

  审计部门工作职责(三)

  1、负责制定市行办公和会议制度,组织市行办公和重要会议;

  2、负责协调各部室工作,负责市行部署工作、会议议定事项 和行领导交办事项的督办、查办工作;

  3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映;

  4、负责为行领导办公提供服务;

  5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理;

  6、负责协调处理来信来访;

  7、负贵市行机要保密工作?

  8、负责制定全市农行中长期业务发展规划,承担全行性的重大课题调研及理论研究工作;

  9;负责起草市行重要会议报告和文件;

  10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息,收集国家和省内各类有关金融信息,并对其进行综合分析和整理.为全行提供信息服务

  11、负责党的.宣传工作和全行业务宜传工作:

  12、负责承担新闻发言人的工作;

  13、负责组织农村金融研究和学术交流活动;

  14、负责行领导交办的其它工作。

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  审计部门工作职责(四)

  1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,确保办公室和系统工作与市行党委保持高度一致;

  2、负责组织市行办公和重要会议,确保市行决策的贯彻落实;

  3、负责协调各部室工作,综合全行信息,加强信息反馈,提高机关工作质量和效率;

  4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研,为行领导科学决策提供服务;

  5、负责党的宜传工作和全行的.业务宜传工作;

  6、负贵农村金融研究和学术交流工作;

  7、负责系统的机要、保密和档案管理工作;

  8、负贵处理文电批办工作;

  9、负贪市行会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作;

  10、负责行领导交办的其他工作。

  审计部门工作职责(五)

  一、宣传并贯彻落实国家有关审计工作的法律、法规和方针、政策,参与制定我县审计、财经方面的地方性规范性文件。

  二、制定全县审计制度、规范并监督执行;编制年度审计项目计划,并组织实施。

  三、向县人民政府、市审计局报告以及向县有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施等方面的建议。

  四、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接对下列事项进行审计:

  ①对县级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计。

  ②对县属各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的.管理和使用情况进行审计。

  ③对镇级人民政府预算执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计。

  ④根据市审计局授权,对农村信用合作联社的资产、负债和损益进行审计。

  ⑤对县属公有及公有资产占控股地位的企业资产、负债、损益进行审计;对接受财政补贴较多的县属企业以及县政府授权的其他企业进行审计;对公有资产占控股地位的如东境外、国外企业进行审计。

  ⑥对县财政性投资的重点建设项目和县内各类基本建设项目、技术改造项目的资金、使用效益进行审计。

  ⑦对外国政府和世界银行等国际组织援、贷项目的执行情况和资金使用效益进行审计。

  ⑧对县政府部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。

  ⑨对与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

  ⑩对全县科级党政机关、群众团体主要负责人以及企事业单位法定代表人任期经济责任进行审计。

  法律法规规定的其他审计事项。

  五、向县人民政府提交县本级财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大棠委会提出县本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。

  六、指导、监督和管理内部审计和乡镇审计工作;检查监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计业务培训。

  七、参与审计领域的国际、国内学术交流活动。

  八、协助查办经济案件。

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