医院工作总结

医院审计个人优秀工作报告

时间:2021-11-24 08:10:17 医院工作总结 我要投稿

医院审计个人优秀工作报告范文

  医院内部审计工作是医院现代化管理的一项重点工作,能够更有利于医院内部工作的开展。下面是小编为您整理的医院审计优秀的工作报告,一起来看看医院审计优秀的工作报告!

医院审计个人优秀工作报告范文

  医院审计优秀的工作报告篇一

  20XX年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20XX年医院内部审计工作情况总结如下:

  一、加强制度建设,规范审计行为

  一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了积极的作用,为建设人民满意医院打下扎实基础。

  二、围绕医院中心工作,积极开展内部审计

  1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用

  我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。

  2、扩大审计范围,发挥审计监督与服务功能

  我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作,对经济合同签订等方面的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理使用。

  3、加强宣传,突出审计工作的重要性

  我们切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时,在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的健康持续发展。

  4、运用审计结果,促进党风廉政建设发展

  根据审计结果,我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督,对大型设备、物资采购、药品采购等,按照规定程序进行公开招标和集中采购,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为,纠正医药购销领域的不正之风,巩固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备管理,杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建设发展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。

  三、采取的主要工作措施

  1、提高认识,明确责任

  我们充分认识到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学发展观,建立和谐医院。作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监督能力,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。

  2、依法审计,确保成效

  为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。

  3、团结协作,做好工作

  做好各项审计工作,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我们识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读,对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询,确保应用法规正确,让审计报告经得起时间和历史的检验。

  四、加强队伍建设,提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平

  1、坚持理论武装,提高政策水平

  较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训,充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体,及时了解国内重大时事,深刻理解和领会党XX大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵,使审计人员的政治思想素质进一步提高。

  2、加强作风建设,促进工作高效

  我们加强对审计人员的作风建设,使审计人员在审计工作中能严格执法,按章办事,实事求是,客观公正,以身作则,廉洁从审,努力培养自己公正、公平的思想品质,培养良好的职业道德和服务意识,形成比较严谨的工作作风,能够完成各项审计任务,提高审计工作效率与审计工作质量。

  3、注重业务知识学习,提高工作水平

  我们注重业务知识学习,努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中,要求审计人员不断更新知识,特别注重运用信息技术进行审计工作,为进一步做好审计工作打下良好的基础。

  五、存在的不足问题

  我们认真努力,勇于探索,积极审计,在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起我们高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。

  六、今后的努力方向

  1、勤奋学习,提高思想认识

  审计人员平日忙于事务工作,业务学习钻研不够,要加强学习,学习党的理论,学习审计理论、审计知识及业务技能,提高思想认识与业务知识,提高工作本领,切实做好各项审计工作并提高工作效率。

  2、健全制度,提高审计效能

  我们要进一步健全完善各项制度,做到以制度管人,以制度管事,建立创新发展的工作机制,提高审计效能,发挥审计工作在党风廉政建设中的作用,进而促进医德医风的明显提高,构建人民满意医院、和谐医院。

  3、加强信息化建设,促进审计工作发展

  我们要进一步加强信息化建设,充分利用计算机技术开展各项审计工作,改变审计手段落后、效率不高的状态,促进审计工作发展,服务服从于医院中心工作和长远建设。

  20XX年,我们认真努力工作,虽然取得了较好的工作成绩,但是与医院的要求,与职工群众的希望相比,还是需要继续努力和提高。今后,我们要继续加强学习,深化管理,掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设,全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新,拓宽审计领域,充分发挥审计的监督服务职能,把各项审计工作提高到一个新的水平,为医院健康持续发展做出应有的贡献。

  医院审计优秀的工作报告篇二

  首先感谢公司领导给予我这个工作平台! 我于今年年初走上新的工作岗位,这一年来,在领导的关心、指导下,在 同事的帮助、支持下,我努力工作,化压力为动力,在较短的时间内完成了角 色转换,一年来的工作使我明白,审计是个亮丽的舞台,有志于此可以取得很 大的成绩。

  现将本年度个人工作情况总结汇报如下,请各位领导评议

  一、2011 年主要完成的工作有 1、**20XX 年经营效益审计 2、配合**做内核检查 3、库存**检查 4、**成本检查 5、配合**接受外部监管机构的检查。

  二、工作中存在的问题和不足 1、审计范围小,审计工作不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要 本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是 一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审 计部成立以来,只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍 有空白区域,如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材 料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域,使得审计部的发展停滞不前。

  同时由于本人是从财务转到内审的,而且经过这么多年的财务工作以后,问题 的挖掘难免会有思维定势,看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技 术,扩大审计范围,挖掘新的问题,如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉 睫的事。

  2、审计部门人员太少,不利于开展工作 审计部门人员太少,不能有效开展工作,会影响审计的效率,人员太多,成 本太大,显然不经济,配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况 而定, 建议专职人员最少应不小于 3 人。在人员的知识结构上,除熟悉财务知 识外,还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程,要从狭义的查账工作,拓展 到广义的全方 3、个人能力欠佳 因审计部人员少,组织学习的机会较少,更多的只是一些内部的经验交流, 这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高,以后 我在工作中更要努力学习,积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。

  位的监督控制方面来。

  三、20XX 年工作计划 1、建立健全审计管理制度 目前,公司审计部门刚刚成立,相关制度还不完善。

  使审计工作不够标准化、 规范化。因此必须尽快建立相应的部门管理制度,完善审计业务制度体系的同 时也有助于审计工作的顺利开展。

  2。重点做好价格审计,尤其是比价采购,建立健全采购价格的管理系统。

  计划在 20XX 年对部分采购项目,通过市场及计算机上网调查、询价、比价, 然后确定合理的采购价格。编制一本《价格手册》《价格手册》可以先简后繁, , 先易后难,逐步推进。

  3、继续做好对子公司的制度执行和经济效益的审计,以更客观的反映其经营业 绩。

  4、提高工作主动性,积极寻找审计盲区。

  经过一年的审计工作,我认识到,审计工作的特殊性,使的审计主动性显得 非常重要,审计就是要围绕企业经营管理“找事”做,不找事做就永远没事可 做,就永远没有地位,不能体现其存在的价值。审计部门只有发挥主动性,通 过深入实际,把每一条线索的突破,每一个内控程序的完善,作为防止企业资 产流失的出发点;把每一项管理建议的落实,变成为企业创效益的真实成果。

  只有这样审计工作的作用才能得到体现,在组织中的地位才能得到确认。

  5、加强学习,提高自身业务水平。

  作为审计负责人,一年来虽然不断学习审计工作需要的各种知识,但要干 出成绩,向更高层次提升审计业务水平,还需要更不断学习。

  总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环, 明年的工作依然非常艰巨,我将以积极端正的工作态度,在工作中不断学习、 不断改进、不断创新,我坚信付出定有回报,我会不断完善自己、提高自己, 戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题, 为公司美好的明天而努力工作。

  医院审计优秀的工作报告篇三

  xx 年度总结和 xx 年工作计划 XXX 年,我应聘成为 XX 公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部 XX 岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来, 在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部 的全体同仁按照审计计划, 积极主动地开展内部审计工作。

  (参与) 组织 XX 年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审 计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公 司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩, 主要表现在:1、XXX;2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也 逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的 管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期 望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门 及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤 奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三 个方面汇报个人工作

  一、XX 年工作总结 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况, 在董事会 的安排下,我任组长带领 XX 审计专员对 XX 公司从 XX、xx、 XX、制度执行、XX 等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进 行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性 和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位 上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理, 充分做好审前准备工 作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计 目标,提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看,由 于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心 地帮助相关人员落实整改措施, 后续审计从 XX 月 X 日开始至 X 月 XX 日 结束, 整改率达到 XX%。

  后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后, 引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的. 重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至 跟踪审计结束时,审计发现的 XX 个问题,除 X 项因特殊情况未能整改 到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到 XX%。

  本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。同 时,我也获得了一些工作经验和体会

  1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各 子公司学习到了许多先进的管理经验; 2) 加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任; 3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相 辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进” 的原则; 4) 在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也 更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础; 更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义; 作为 监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

  2、审计部日常事务管理 1)加强学习,提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更 进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国 XX 协会组织的 XX 继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一 些知识,如 XX、XX、XX 管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要 求,争取适当弥补目前 XX 审计人员的缺位。

  2)指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部 作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力 有一定的限度。

  内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和 业务素质相对精良的基础上。

  目前审计部的大部分审计人员均是工作经 验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力 也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学 习的机会,X 月份开始,我们组织 XX,明确和部署工作重点,探讨审计 方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进 行内审工作经验分享。

  3)建章建制,工作有据 审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否 建立健全。根据 XX 要求和 XX 调整,协助 XX 进一步明确了本部门各工 作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事 项作出了较为详细的规定, 为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的 组织保证。但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关 的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善, 各相关部门对公 司制度的执行力还有待提高。

  4)工作严谨,注重细节 要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资 料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行 实地调查。

  审计依据是否充分、 审计证据是否有效、 审计结论是否准确, 与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切, 往往一个细小的过失和 疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是 审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料, 它是审计证 据的载体, 也是形成审计结论的依据。

  但由于我个人的工作经验尚欠缺, 难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正。

  5)沟通协调,注重实效 审计报告是领导决策的参考依据,xx 对审计工作倍加关注,对 审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺 利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认 真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交 流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。

  3、日常费用审计 主要工作是 xx 费用、xx 费用、xx 费用、xx 费用的监控。xx 月份开始, 依据 《xx 费用监控审计办法》 xx 公司提供的 对 《xx 费用统计表》 《xx 、 统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停 留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx 月份开始,依据公司《xx 监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、 xx”三项费用工作,现 xx 公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审 计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

  4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导 交办的其他工作。

  在公司管理制度评审前, 我首先会仔细阅读待审制度, 并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的 处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关 系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激 化。

  二、xx 年的工作计划 在过去的一年里,我个人的工作虽然取得了一些成绩,但是,我也深知 自己的不足和欠缺。

  在新的一年里, 我要以更加高度的责任心和忠诚度, 以更高的标准来要求自己,做好份内的事,担当职责使命,让责任成为 一种职业习惯,实现自己的岗位价值。

  1、 按照集团审计工作计划,制定个人工作计划,理清思路; 2、 加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务能力、分享审计工 作经验; 3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果,进一步 提高审计质量。

  以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛 盾时的最高法则; 4、 协助推进内部审计工作标准化,完善审计工作程序及相关的工作 制度、工作指引,内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的 需求。尽可能提高审计质量,降低审计风险,增加内部审计工作的透明 度。协助完善责任链,保证审计工作独立、客观、公正; 5、 结合公司实际,着眼于为公司经济发展服务,把服务意识融于整 个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督,最重 要的是针对审计过程中发现的问题, 帮助被审单位制定更为合理有效的 内部控制制度,加强内部控制; 6、 进一步转换思路,改进审计方法、审计手段,突出审计工作重点, 识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从“事后追踪”逐 步转为“事前和事中的监督与风险防范”,使审计工作向高层次发展, 发挥现代审计的作用,为领导决策提供更为科学、合理的依据; 7、 增加团队凝聚力,组织或参加团队活动; 8、 利用公司现有的信息平台,扩大内部审计的影响力; 9、 保质保量地完成领导交办的工作。

  三、结语 我们都知道,当水的温度升到 99℃时,还不是开水,其价值有限;若再 添加一把火,在 99℃的基础上再升高 1℃就会使水沸腾,并产生大量水 蒸气来开动机器,从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工 作,完成 99%不算成功,往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗 语说“众人拾柴火焰高”, 在今后的工作中, 我会一如既往地与全体 xx 一道,努力工作,尽职尽责,精于细节, “肩负责任,创造未来”。


【医院审计个人优秀工作报告】相关文章:

医院审计工作报告总结范文08-16

医院审计个人优秀工作总结报告08-15

医院医生优秀工作报告范文08-23

2017医院审计优秀工作小结范文08-16

医院后勤处优秀工作报告范文08-15

医院收款处优秀工作报告范文08-15

2017医院护士优秀工作报告总结08-17

医院审计科优秀工作总结范文08-15

医院审计个人工作总结范文08-15