审计助理工作职责

时间:2023-11-04 14:10:07 工作职责 我要投稿

【必备】审计助理工作职责21篇

审计助理工作职责1

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部各部门上报的`会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计助理工作职责2

  1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;

  2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;

  3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;

  4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;

  5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。

审计助理工作职责3

  1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。

  2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。

  3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。

  4、承办项目经理(组长)分派的.审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。

  5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录

  6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。

  7、参与拟写审计报告。

  8、参与复核审计报告。

  9、归集审计底稿资料立卷归档。

  10、完成领导交办的其它工作任务。

审计助理工作职责4

  1、参与编制年度审计计划和审计方案;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;

  3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

  4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的`管理建议和处理建议;

  5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。

审计助理工作职责5

  1、协助审计部门对公司内部控制制度完整性、合理性及其实施的有效性进行检查评估,继而搭建及完善内部控制体系;

  2、按照审计计划参与公司各项反映财务收支及其他有关经济活动的`审计工作记录相应的审计底稿,并形成相应的审计结论;

  3、负责落实审计部门的审计决定,监督被审计部门落实审计决定的情况,负责与被审计部门的协调关系;

  4、负责审计资料立卷及归档工作;

审计助理工作职责6

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度、财务、成本招采、工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的'问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

审计助理工作职责7

  1、参与项目审计及各类专项审计工作;

  2、负责审计工作底稿编制,审计程序执行,审计文件的整理与存档;获取充分的.审计证据,支持审计意见;

  3、与项目组相关同事进行有效沟通;

  4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

审计助理工作职责8

  1、根据公司的.审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、兼做企业代理记帐工作

  6、其他交办的工作。

审计助理工作职责9

  1、协助项目经理完成日常审计业务,包括年度审计、各类专项审计;

  2、协助项目经理完成行政事业单位的报表审核工作;

  3、完成客户单位的代理记账工作;

  4、完成客户单位的'财政报表编制工作;

  5、完成工作档案的底稿整理归档;

  6、其他项目经理及公司安排的工作。

审计助理工作职责10

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的'项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计助理工作职责11

  1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

  2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

  3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

  4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

  5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的`各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

  6、完成董事长交办的其他工作。

审计助理工作职责12

  1、负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;

  2、编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;

  3、负责对内控制度的设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的.财务收支等进行核查与监督;

  4、负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;

  5、临时执行特别调查程序或流程改进。

审计助理工作职责13

  1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、做好审计管理信息系统的'数据管理和安全运行维护工作;

  6、参与各子公司、业务中心审计工作;

  7、上级领导交办的其他工作任务;

  8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

审计助理工作职责14

  1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;

  2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;

  3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;

  4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;

审计助理工作职责15

  1、全面负责审计法务部的管理工作;

  2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;

  3、领导法务部为公司的.重大决策和日常运营提供法律支持;

  4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。

审计助理工作职责16

  1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

  2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

  3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

  4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

  5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

  6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计助理工作职责17

  1、与各部门紧密的团队合作,并实施业务流程的'合规审计和进一步优化建议;

  2、督促所属项目对于公司战略和策略的执行,确保保持一致性;

  3、跟进高级管理层的指示以及重要会议中确定完成情况。

  4、完成上级领导交办的其他任务。

  工作内容会随着公司的营运方向及需要而调整。

审计助理工作职责18

  1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。

  2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

  3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

  4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。

  5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

  6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计助理工作职责19

  1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;

  2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的'草拟工作;

  3、在经理、高级经理等的指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;

  4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

  5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。

审计助理工作职责20

  根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;

  对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;

  对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;

  对上市公司财务内控重点事项进行受理审查。

审计助理工作职责21

  1、日常客户发票的开具;

  2、负责日常收支的管理与核对;

  3、办公基本帐务的`核对;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、负责记帐凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

  7、配合财务管理统计汇总;

  8、定期对库房进行盘点,保证帐,实数据一致性;

  9、完成公司交代的其他相关工作。

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