审计岗位职责精选15篇
在现在的社会生活中,各种岗位职责频频出现,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计岗位职责1
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
审计岗位职责2
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的'财务资料。
9 、负责审计档案整理、归档工作。
10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
审计岗位职责3
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的`责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
审计岗位职责4
1、了解客户业务,分析业务数据
2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
3、协助审计专员完成项目各项工作
4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。
拓展:助理审计岗位能力
1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;
2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;
3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的'运营效率;
4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;
5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
审计岗位职责5
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的'月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
审计岗位职责6
职责描述:
1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的'制定和修改;
2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;
3、负责公司风险合规控制工作;
4、负责公司风险审计相关工作;
5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。
2、年龄35岁以下。
审计岗位职责7
审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;
3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;
8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;
任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
审计岗位职责8
投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的`工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
审计岗位职责9
中移信息技术有限公司
职责描述:
1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;
2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;
3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;
3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的'组织、执行检查和运营管理工作;
4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;
5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。
6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。
任职要求:
教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。
知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如ISO2700x,ITIL等);
技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;
经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。
资质:具备CISA、CISP、CISSP、ISO27001认证优先。
审计岗位职责10
1、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4、负责工程预结算审计、决算审计;
5、负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6、定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的'合规性,工程计价的真实性和准确性;
7、对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
审计岗位职责11
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作
审计岗位职责12
信息安全审计经理中兴通讯股份有限公司中兴通讯股份有限公司,zte中兴,中兴通讯,中兴通讯终端官方网站,中兴通讯股份有限公司,中兴职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的`规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
审计岗位职责13
审计业务经理立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师职责描述:
1.组织管理大型上市公司及ipo审计项目;
2.承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;
3.对部门员工进行有效指导、培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;
2.具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;
3.具有五年以上证券类业务审计实务经验;
4.具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;
5.执业注册会计师。
审计岗位职责14
职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
2.2开展审计活动;
2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
2.4跟进建议执行情况;
3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的`舞弊行为;
4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
5.1根据具体事项出具初步工作方案;
5.2开展调查;
5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
审计岗位职责15
财政科科长
1、主持财政金融审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的.审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
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