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财务出纳工作职责

时间:2023-03-07 13:32:14 工作职责 我要投稿

【精】财务出纳工作职责

财务出纳工作职责1

  1、负责核对车间成本业务单据,进行成本核算、费用管理、成本分析,核算各主要工序材料耗用率和产品单位成本,并定期编制成本分析报表,提出改进生产制造成本管理措施;

【精】财务出纳工作职责

  2、检查核对工厂的工单的.材料耗用、费用统计、工时统计,并进行成本分摊/核算,对于有问题的工单及时和生产部门进行沟通处理;

  3、固定资产及长/短期待摊费用进行登记及管理,并在月末计提折旧、摊销等相关帐务处理;

  4、审核公司ERP数据,确保ERP数据的准确;

  5、审核采购订单,审核采购付款申请单及进项发票收集并交税务会计;

  6、完成领导安排的其他工作事务。

财务出纳工作职责2

  1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作,补充备用金,保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单,并将银行回单整理归纳。

  2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

  3、熟练运用ERP财务系统,处理出纳模块收款单、付款单等,要求账目清晰,账实相符。

  4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳工作职责3

  1、及时准确的进行账务处理,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证,独立完成全盘账;

  2、根据公司领导的'需要,编制成本报表、资金流动报表等各项报表,定期与银行对账;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;规划公司的税收减免政策,办理相关的手续;

  4、加强财务监管,认真履行财务支付审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支的正常供给。

  5、不断健全公司财务管理、会计核算等有关制度,履行现行各项财务制度的基础.上,逐步完成公司的财务制度和管理。

  6、善于发现问题,对不合理的地方提出合理化建议、提供财务分析;

  7、按照公司领导下达的目标、任务和具体工作要求,主动完成财务一系列工作。

财务出纳工作职责4

  1)负责协助财务经理管理公司的财务工作,

  2)负责所属管理的'会计、出纳按时、按规定、按要求记账收款,

  3)负责监督公司的各项财务经济活动和财务收支情况,

  4)负责按时编制财务月、季、年度财务报表,必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时,

  5)负责对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等财务资料进行定期收集、核查并存档,

  6)负责完成上级领导安排的工作及零时交办的各项工作任务。

财务出纳工作职责5

  1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;

  2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;

  3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的.原始凭证;

  4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;

  5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

  6、完成领导交办的其他事务工作。

财务出纳工作职责6

  1、负责审核客户到款或供应商付款项情况,并及时进行帐务处理;

  2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;

  3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

  4、负责货款回笼安全,每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;

  5、负责定期与客户或供应商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

  6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票,做好相关台账;

  7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算,确保资金安全;

  8、参与库存商品盘点;

  9、完成领导交办的`其他工作任务。

财务出纳工作职责7

  职责:

  1、建立财务预算体系;

  2、拟定公司年度预算管理办法,制定和完善内部预算管理制度和流程,监督及保证公司财务体系的运作;

  3、参与公司的预算的预测和分配,就实际费用及预算提供各种分析报告以整合各种资源,帮助公司或者部门进行有效决策;

  4、掌握月度、季度的预算执行动态,进行月度、季度预算执行情况分析;

  5、定期撰写财务报告、报表,做出预算分析、效益分析。

  任职资格:

  1、会计、财务相关专业本科或以上学历;优先,有小孩优先;

  2、财务分析或预算岗位5-7年以上工作经验以及3年以上相关管理类岗位工作经验;

  3、了解国内会计准则及相关的'财务、税务、审计法规和政策等;

  4、具备利用系统进行预算管控的能力,善于分析、思考和解决问题;

  5、具备较强的决策能力、沟通协调能力、计划与执行。

财务出纳工作职责8

  1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表;

  2、外购件出入库管理;

  3、进行有关成本管理工作,主要做好收集项目有关信息和数据,进行项目有关盈亏预测。

  4、负责项目核算单元成本的汇总、决算工作;

  5、评估项目成本方案,及时改进成本核算方法和管理制度;

  6、完成公司领导安排的.其他与财务相关工作内容。

财务出纳工作职责9

  1、日常账务处理、报税;

  2、审核财务单据,整理档案,管理发票;

  3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;

  4、起草处理财务相关资料和文件;

  5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  6、完成上级指派的其他工作。

财务出纳工作职责10

  1、日常财务核算工作;

  2、编制财务报告及经营分析报告;

  3、纳税申报及其他涉税工作;

  4、审核各项费用报销及工程款支出;

  5、编制资金计划及管控资金使用情况;

  6、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新;

  7、参与财务制度、内控制度及相关制度的制定;

  8、协助上级领导做好财务管理、融资、对外联络和内部管理工作;

  9、领导安排的其他相关工作。

财务出纳工作职责11

  职责:

  1.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

  2.根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

  3.审核各项目部编制的内部核算报表,编制公司财务报表和汇总项目内部核算报表;

  4、编写公司财务分析报告;

  5.审核公司各部门、各项目部报送的'资金计划;

  6.审核公司各项经济合同,合同台账的建立与实时更新;

  7.及时做好会计凭证、账册、报表等资料的收集、整理、装订归档等工作;

  8.维护公司会计核算系统(包括:科目设置、辅助核算信息的审核录入);

  9.定期对公司备用金借款和零星采购借款进行清理;

  10.定期与各往来单位对账。

  任职要求:

  1、品行端正、工作负责、执行力强、能吃苦耐劳;

  2、会计学或财务管理专业,全日制大专及以上学历,初级以上会计职称(中级会计职称优先);

  3、熟悉税法相关知识,有增值税实操工作经历;

  4、具有良好的沟通能力和组织协调能力;

财务出纳工作职责12

  1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;

  2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的`到货及发票情况

  3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

  4、应付票据的登记、入账及核销;

  5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表;

  6、负责凭证的整理、装订及存档;

  7、协助主管进行其他财务工作事项。

财务出纳工作职责13

  A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

  B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项,到款确认,日常网银和支付宝操作。

  C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法。

  D、负责公司部分成本和生产利润的`核算;工资、提成的核算及发放。

  E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

  F、完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳工作职责14

  日常资金收付;

  资金类各项报表编制;

  严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;

  负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

  熟悉税务部门各项基本业务的.办理;

  妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

  领导临时安排的各项工作。

  具体工作以领导安排为主

财务出纳工作职责15

  1、开具销售发票、录入ERP系统,月底核对税金、销售收入,确保金税系统、ERP与财务软件一致;

  2、每日将ERP销售数据导入财务软件,生成销售凭证;

  3、负责全部来款入帐工作,并核销对应发票;

  4、每月结账后,报送客户应收账款账期分析表,协助销售员跟踪催讨超期货款;

  5、日常对口联系并办理销售的信用保险投保,负责信保的`信息跟踪与反馈工作;

  6、根据银行记录及回单,及时编制各类银行付款凭证;每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致,并邮件确认;编制银行余额调节表;

  7、各项辅料发票入账,税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

  8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作,核对跟踪与客户往来款对帐差异;

  9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作。

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