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内审员的条件和岗位职责

时间:2023-10-22 15:20:14 诗琳 内审员 我要投稿
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内审员的条件和岗位职责(通用14篇)

  在我们平凡的日常里,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编收集整理的内审员的条件和岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

内审员的条件和岗位职责(通用14篇)

  内审员的条件和岗位职责 1

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的.相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

  内审员的条件和岗位职责 2

  1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

  2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

  3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

  4、执行内审部门宣传工作;

  6、完成上级交办的`其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

  内审员的条件和岗位职责 3

  1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。

  2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。

  3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。

  4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。

  5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

  内审员的'条件和岗位职责 4

  1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的.质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

  内审员的条件和岗位职责 5

  1.根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞弊制度和流程;

  2.根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作;

  3.编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量;

  4.跟踪审计项目后续管理和整改落实情况;

  5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  内审员的.条件和岗位职责 6

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的.内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。

  内审员的条件和岗位职责 7

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的`前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

  内审员的条件和岗位职责 8

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的'诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

  内审员的条件和岗位职责 9

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  内审员的`条件和岗位职责 10

  1、对经营活动及相关事项的'合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

  内审员的条件和岗位职责 11

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的.资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  内审员的条件和岗位职责 12

  1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的.建设、优化和落地审计;

  2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

  3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

  4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

  5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作。

  内审员的条件和岗位职责 13

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

  内审员的`条件和岗位职责 14

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的.对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。