费用报销的会计分录怎么做

时间:2022-10-23 10:14:43 财务知识 我要投稿
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费用报销的会计分录怎么做

  公司在经营过程中会产生各种费用,费用报销的会计分录应该如何做呢?下面是小编为你整理的费用报销的会计分录,希望对你有帮助。

费用报销的会计分录怎么做

  费用报销的会计分录怎么做 篇1

  报销客户的出租车费怎么做会计分录?(客户打的来公司办事,财务上将打的的钱给客户)

  如果是公司内部人员报销,怎么做会计分录?

  1.如果是公司内部管理人员/车间人员报销差旅费做:

  借:管理费用/制造费用--差旅费;

  贷:库存现金;

  2.报销客户的出租车费,如果与单位业务销售有关时做;

  借:管理费用/销售费用-差旅费;

  贷:其他应付款:XX单位

  3.财务上将打的的.钱给客户;

  借:其他应付款:XX单位;

  贷:银行存款

  费用报销的会计分录怎么做 篇2

  1、如果参加社会保险了,他的住院费用可以到社保中心报销。账务处理:

  (1)单位支付的住院费用

  借:其他应收款--XXX住院费用

  贷:银行存款等

  (2)出院后,到社保中心办理报销手续。收到社保报销住院费后:

  借:银行存款(社保报销部分)

  借:管理费用--福利费(不能报销部分)

  贷:其他应收款--XXX住院费用

  2、如果没有参加社会保险,发生的住院费用

  借:管理费用--福利费(或应付职工薪酬--职工福利)

  贷:现金

  3、住院费、医药费属于福利费的核算范围,除了个人自费部分,可以全部报销入账。如果你单位执行了新会计准则,福利费计入“应付职工薪酬”科目;没有执行新会计准则,计入“管理费用”科目。

  拓展:关于费用、报销、社保、户籍、准生证的问答

  问1 产检可以用宝爸社保卡吗

  答:可以刷 但是有前提条件的 第一你要有你自己的社保卡 第二 去网上用你先生的社保卡登录 里面有个关联界面 让他关联你就可以了 我就是这样的 以后去医院还是刷你自己的卡 但扣的钱是你先生的

  问2 第一次产检的费用

  答:每个孕妇的身体状况需要检查的项目,是否有报销以及每个医院的情况都会有区别哦!

  问3 第一次检查建档,NT检查多少钱?

  答:我在留医部做的NT要399呢,第一次检查如果都按生育险那里的表那样做,就是只需要一块钱。如果有自费项目或者医院将第二次16周后做的项目提到去13周前做,那么就会是800~1000多左右。

  问4 没有结婚证没法建卡吗?检查怎么做呢?宝宝出生以后有出生证吗?

  答:可以建卡,产检也没问题。但是没有结婚证就办不了准生证,以后孩子没法上户口

  费用报销流程及制度

  如何管理好企业的“钱袋子”,是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。

  1、费用报销流程

  费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)———公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

  2、费用单据要求

  为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的。认定以国家财务、税务等方面的'规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

  3、单据整理要求

  报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

  4、预借款的操作要求

  公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

  5、报销金额审批规定

  公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。

  6、报销或单据传递时效要求

  财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。

  7、费用报销的其他规定

  公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。

  公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。

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