材料采购承诺书

时间:2022-11-24 06:07:01 承诺书 我要投稿
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材料采购承诺书

*************公司 :

材料采购承诺书

我公司参加你单位*****************工程投标,我公司保证按照招标文件的规定采购和使用合格的建筑材料,并在合同中予以约定,现承诺如下:

1、我公司保证采购和使用合格的建筑材料、建筑构件、钢管、扣件和设备,同时提供产品合格证、检测报告、生产许可证等可以证明建筑材料为合格正规产品的凭证。

2、我公司保证按照国家强制性标准和见证取样规定对进入工地的建筑材料、建筑构配件和设备进行现场验收和复验,进入施工现场的钢筋、砂石、混凝土、墙体材料、电气材料等所有材料实行100%见证取样。

3、我公司保证使用经备案的新型墙体材料、保温材料、节能门窗、太阳能、外墙涂饰材料等建筑材料(产品)。

4、我公司保证工程竣工验收前接受对门窗、节能、室内环境等项目现场检测,并保证达到合格标准。

我公司对上述承诺负责,一旦违反意愿接受有关部门处理,并承担相应法律责任。

材料采购合同承诺书c

需方单位: (简称甲方) 供货单位: (简称乙方)

一、 甲方义务 1. 材料货到后,甲方应组织人员检验,检验合格的,甲方签收。 2. 甲方验收原材料所用磅秤,必须经过国家相关部门检测,并取得检验合格证书。 二、乙方义务

1. 乙方应为具有《营业执照》、《组织机构代码》、《税务登记证》等具有履行合同能力的法定企

业,并应提供加盖红章的资质复印件给乙方。

2. 乙方所供货物必须是原装正品。

3. 乙方应提供所销货物的检验报告书及合格证。 二、 承诺说明

1. 乙方提供的货物质量不符合规定(包括名称、规格型号、数量、重量、有效期等),甲方有权拒收,乙方应积极处理善后工作。在货物有效期内:乙方对其所销货物质量负责,如果质量不合格(经厂方认定),乙方承担经济损失,但由于因甲方施工工艺原因而造成质量问题,由甲方承担损失。

2. 乙方必须保证甲方订货后第二天发货。

3. 本承诺与合同具有同等法律效力,一方违约,协商解决,协商不成,由仲裁机构裁决。

4.

5. 本承诺有效期至合同终止。

甲方(签章): 乙方(签章): 年月日 年月日

材料采购承诺书

我单位在 合同段工程招标中有幸中标,在这项工程实施过程中,我们除响应-招标文件的所有条款,认真履行合同规定的各项义务,并郑重承诺:

1、保证不使用劣质及不合格材料,并确保所有使用材料均有出厂合格证或检验报告及出厂质量证明书。

2、材料采购严格按照建设单位认定的材料样板采购,确保材料质量。

3、材料进场首先通过自检,自检合格合再请建设单位有关人员检验,并提交有关材料产品合格证或化验报告,做到不合格材料不采购、不进场。

4、所有材料进场后,未经建设单位验收后不准进行施工,验收不合格的材料必须当天运出施工现场,以防鱼目混珠。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺,出现不合格等材料,我单位甘愿接受处罚,无条件撤出现场。

承诺人:

法定代表人:

或被授权的代理人:

日 期:二o一二年九月八日

采购承诺书

本企业(人)在进入介休市政府采购期间,自觉遵守国家有关政府采购法律、法规和介休市政府采购市场管理规定,维护介休市政府采购市场纪律、并郑重承诺:如果在政府采购方面发生下列不良行为的,自愿接受有关部门的处罚或退出介休市政府采购市场。

1、弄虚作假、隐瞒真实情况骗取政府采购供应商资格的;

2、拒绝缴纳投标保证金,无故不参与招标的;

3、提供弄虚作假材料谋取中标、成交的;

4、采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

5、与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的;

6、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

7、中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同的;

8、擅自变更或者终止政府采购合同的;擅自变更中标货物、设备、材料、服务,不按承诺履行售后服务,及其他不履行采购文件、招标文件、采购合同约定的;

9、向采购主管部门、采购人、采购代理机构、技术专家等行贿或者提供其他不正当利益的;

10、拒绝有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的;

11、其他违反法律、法规、规章和介休市政府采购有关规定的。

承诺供应商(公章):

2011年12月17日

餐饮采购承诺书

为更好的完善公司采购制度和监督,现设立分店采购责任书。责任如下:

1、负责餐厅原材料询价和采购、补货工作。

2、熟悉业务,随时掌握原材料的行情,了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格,产品的配料标准及用量额度。

3、自觉、主动、积极地完成餐厅交办的采购工作任务。做到勤跑、勤问、货比三家、质优价廉。

4、严格执行食品卫生法,绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符、缺斤少两、以次充好的货品,一旦发现及时要求供应商退货。

5、进货须经验收人、收货人认真验收,验收人有权审核货品是否达到公司要求。

6、购买大宗物品价格需上报公司相关部门审批决定;因气候、季节的因素原材料的价格有明显的幅度上升时需及时上报公司相关部门。

7、原始单数据清晰、并由验收人、收货人员在原始单据上签名证实。原始单据交由仓管进行入库登记,货款及时找财务部门结算。

8、主动索取供应商增值税发票。核对发票上的信息(公司的全称:广州和邑餐饮管理有限公司 账号 税号 发票上的原材料名称)

9、、严守财务制度,遵守职业道德,增加透明度。不趁职务之便假公济私;营私舞弊,例如:收取供应商的回扣、开虚票等;一旦发现贪污、受贿行为者公司将予以劝退、开除处罚永不录用;情节严重者将追究其刑事责任。

10、时刻牢记责任。遵守公司采购制度。

责任人签名:

日 期:

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