财政资金使用情况汇报材料总结

时间:2022-08-03 23:24:19 汇报材料 我要投稿
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财政资金使用情况汇报材料总结范文

  作的材料汇报证明是对工作归纳的归纳总结,运用演绎推理所作的证明。资金使用情况总结汇报具体包括哪些内容呢?现在就跟着小编一起来了解一下财政资金使用情况汇报吧。

财政资金使用情况汇报材料总结范文

  财政资金使用情况汇报篇一

  “兴边富民工程”是加快我乡经济社会发展,促进各民族共同繁荣,构建和谐社会的现实需要。我乡紧紧抓住中央实施“兴边富民工程”契机,实施了哈育村委会丫口村移民搬迁,为保证移民有田种、有地耕,改善移民的生产生活条件,提高移民的生活水平,我乡在移民地片区进行了土地综合开发工作,现将建设项目资金使用情况作如下报告:

  一、项目前期工作及建设程序

  根据绿春县发展和改革局的批复文件精神,我乡在畜牧场片区实施了易地移民搬迁及土地开发工作,搬迁规模已达到58户248人的自然村,移民地片区开挖一条农田灌溉大沟,开垦120余亩良田,完成了城改梯200余亩,大力开发茶叶、紫胶寄生树、八角等生物产业。移民搬迁工程由乡人民政府组织实施。各款资金已到位20万元,工程累计完成投资199700元。

  二、项目管理

  移民搬迁工程及土地开发工作实行书记、乡长亲自抓,分管领导具体抓的管理模式。

  三、资金管理及使用

  拨付我乡项目经费在管理使用中实行财政专户管理,收支实行乡长一支笔审批制度,保证项目资金专款专用,现将资金支出作如下报告:

  1、移民搬迁户20户,补助移民安居房建筑物资,每户5240元,共104800元。其中每户补助水泥2吨,折合人民币16800元;石棉瓦70片,折合人民币28000元;空心砖1200块,折合人民币60000元。

  2、平整宅基地5亩,每亩补助2700元,共支付资金13500元。

  3、开垦良田120余亩,每亩补助300元,共支付资金3600元。

  4、坡改梯200余亩,每亩补助200元,共支付资金38600元。

  5、饮水通电工程投资39200元。

  6、工程共支付199700元。

  四、工程进度和工程质量

  1、工程进度。丫口村世居瑶族共有32户123人,海拔1900米。由于受传统思想束缚及所处地理位置和环境气候影响,人民生产方式和生活水平极其落后。目前有20户已迁至沪安村,迁移户的房屋建设经及饮水通电工程已完成,并开垦良田120余亩,坡改梯200余亩,定植了茶叶、紫胶寄主树、八角等共500余亩。农村卫生路已铺设了总长67米的2条卫生路,建盖了3座农村卫生公厕。

  2、工程质量管理情况。工程质量管理实行定期检查专人负责的制度。为确保工程质量,保证移民户有房住、有水喝、有电照、能入厕,我乡进行了招投标,有承建实力的骑马坝扶贫工程队中标承担工程建设。

  五、工程完成投资情况。

  工程按开发式扶贫的'模式,结合实际情况,进行综合开发扶贫投资,具体投资为平整宅基地投资13500元,安居房建筑物资投资104800元,开垦农田投资36000元,坡改梯投资38600元,饮水通电工程投资39200元,工程累计完成投资199700元。

  六、存在的问题

  丫口村长期处于半封闭状况,群众思想观念陈旧落后,对易地搬迁认识不到位,目前尚有10户未迁至沪安村,阻碍了易地移民工程的总体实施。

  财政资金使用情况汇报篇二

  各位代表:

  我受**市人民政府的委托,向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

  一、XX年财政预算执行情况

  XX年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。

  (一)财政预算变动情况

  从XX年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算,上报州财政后根据补助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大会备案。在预算执行中,今年10月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。

  (二)财政收入执行情况

  XX年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同)51,068万元的98.51%,占调整预算51,832万元的97.05%,同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211万元,占年初预算136,034万元的105.28%,占调整预算143,196万元的100.01%,同比增长29.52%,占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%,下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845万元,占年初预算80,942万元的103.59%,占调整预算82,744万元的101.33%,同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算187,102万元的103.43%,占调整预算195,028万元的99.22%,同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元(其中:一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元),占年初预算45,998万元的218.50%,占调整预算68,401万元(其中:一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的146.94%,同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元,加上年结余8,323万元,一般预算财力收入完成251,940万元,占年初预算182,032万元的138.40%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余,地方政府性基金财力收入完成87,738万元,占年初预算80,942万元的108.40%,占调整预算83,831万元的104.66%,同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。

  (三)财政支出执行情况

  XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元,占年初预算181,646万元的'133.44%,占调整预算219,970万元的110.19%,同比增长18.88%;上解支出709万元,占年初预算386万元的183.68%,占调整预算709万元的100.00%;一般预算收支品迭后年终结余8,842万元(结转结余6,265万元、净结余2,577万元)。地方政府性基金支出完成84,471万元,占年初预算80,248万元的105.26%,占调整预算83,831万元的100.76%,同比增长20.87%;基金上解支出2,000万元;地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡,结余略有增长。

  (四)预算执行的有关说明

  1、影响财政收支情况 。

  XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大,大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响,地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。

  支出方面,由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资,卫生和计划生育系统实施绩效工资,改善学校办学条,一环路拆迁及安置房建设,湿 <莲 山课件> 地公园、城乡基础设施建设,优美乡镇建设及城乡环境综合整治,生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金,收支矛盾更显突出。

  2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元,比上年减少1,226万元,下降2.62%;二是基金专项补助3,100万元,比上年增加615万元,增长24.75%。

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  财政资金使用情况汇报篇三

  县财政局:

  根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔XX〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下:

  一、基本情况

  (一)参合情况

  XX年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达XX23人,参合率97.17%。

  (二)本年度基金到位情况

  今年基金筹集总额为2818.63万元,其中,农民自筹402.65万元,各级财政补助资金为2415.98万元。XX年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止XX年10月底,县财政新农合补助基金到位376.48万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位831.5万元,基金到位率100%。

  二、基金使用

  (一)家庭账户资金使用

  XX年,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿182.1万元,占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。

  (二)统筹基金补偿情况

  XX年,我县统筹资金总额为2540.59万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,2208.04万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的23.37%,补偿金额961.92万元,占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19.33%,补偿671.6万元,占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的57.30%,补偿574.52万元,占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。

  本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人,补偿17.36万元。

  三、加强基金管理,保障基金安全

  (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

  一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。

  (二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

  XX年,国家对农民群众医疗补助进一步提高,我中心根据上级卫生行政部门的`要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看,农民受益与XX年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。

  (三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

  一是成立稽查与审核科,配备医疗卫生专业人员,能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议,并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》,逗硬奖惩,保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定,结合本地经济状况及医疗服务开展情况,出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件,让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举,监管定点医疗机构,主要通过系统监管与核查两种方式,审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管,也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。XX年,我中心组织专业人员,下乡核查共计50余次,核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元,惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督,各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱,公布监督电话,公示新农合费用报销情况,让新农合基金运转公开透明,广泛接受广大农民群众监督。

  四、存在的问题

  1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响,我中心工作人员少,编制不够,新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

  2、近年来因自然灾害频繁,部分新农合基金支出凭证因灾损毁

  3、基金管理使用模式缺乏创新,基金使用率有待进一步提高。

  4、缺乏新农合基金管理培训专项经费,新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

  5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入,卫生院由于工作人员匮乏,加之灾后重建任务繁重,导致管理较差,住院病人管理不规范,存在登记不及时,病历建立滞后等现象,医疗费用报销工作滞后,导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

  五、下一步工作打算

  1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

  2、加大新农合基金管理培训力度,进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

  3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度,控制次均住院费用,提高实际补偿比,保障新农合基金安全。

  4、加强与乡镇合管办联系,强化宣传工作,多措并举,进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

  5、全面推开门诊统筹工作,减少新农合基金结余率,进一步提高群众受益率。

  6、结合医改政策的逐步落实,进一步提高住院实际补偿比,提高群众受益率。

  勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下,围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点,积极做好民族经济工作,真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

  根据云财农〔XX〕147号、云族发〔XX〕58号文件要求,勐腊县民宗局对XX民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下:

  一、项目申报情况

  民族专项资金在少数民族地区的投入,是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现,是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序:

  (一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初,勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层,调查研究,加强对项目的前期考察,统筹规划,做到认真预算、严格审查、可行性研究,项目评估论证,分析项目建设的可行性,必要性,尽可能地搜集完整的资料,建立健全年度项目贮备库。

  (二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上,我局对年度申报项目进行了筛选,按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点,确保团结”的原则,确定申报项目。XX年共申报民族专项资金项目共25项目;总投资357万元,申请国家补助资金320万元。其中:第一批少数民族发展资金250万元(西民宗发〔XX〕25号);第二批中央少数民族发展资金20万元(西财农字〔XX〕278号);“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元(西民宗联发〔XX〕01号。

  二、项目资金到位情况

  XX年州民宗局、州财政局以《关于下达XX年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》(西民宗发〔XX〕25号、西财农字〔XX〕208号);《西双版纳州财政局关于下达XX年第二批中央少数民族发展资金的通知》(西财农字〔XX〕278号)和《关于下达XX年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》(西民宗发〔XX〕01号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项,补助资金总额为320万元。

  三、项目执行情况

  在执行项目时,“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。XX年,勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目,项目总投资357万元,其中投入国家补助资金320万元(群众投工投劳抵资37万元)。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

  (一)项目成果和效益

  一年来,通过项目的实施,极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设,改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境,改善了群众的观念,群众自我发展的能力进一步加强,加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时,在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象,对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入,在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时,涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村,勐腊镇曼岭自然村等4个示范村,当前,示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为:一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目,大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展,生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收,农村增效的目的,有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助,群众自筹、投工投劳等资金筹措方式,新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存,覆盖整个项目区,开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与,真正成了这实施项目的主体,在国家加大投入力度的同时,群众积极投工劳,千方百计跑项目,找资金,到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。

  四、资金使用情况

  XX年,上级下达我县民族专项资金320万元,目前完成下达资金320万元,占计划下达资金100%。

  (一)制度建设情况。

  1.建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

  2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

  财政资金使用情况汇报篇四

  主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府委托,向市人大会报告我市XX年年上半年预算执行情况,请予审议。

  一、XX年年上半年预算执行情况

  今年以来,全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神, 按照市四届人大一次会议批准的预算,狠抓增收节支,严格预算执行,促进了全市经济社会持续发展。

  (一)区域内财政收入完成情况。

  上半年,全市区域内财政收入完成718418万元,同比增长21%。其中:中央级收入完成351639万元,同比增长11.3%;省级收入完成48841万元,同比增长33.9%;地方级收入完成317938万元,同比增长31.6%。地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元,同比增长30.1%;国有土地使用权出让金收入完成41017万元,同比增长24.5%。

  (二)全市地方一般预算收入完成情况

  上半年,全市地方一般预算收入完成177871万元,同比增长29.3%,完成预算的56.8%。其中:国税部门完成34831万元,完成预算的60.8%,同比增长37.2%;地税部门完成106724万元,完成预算的52.6%,同比增长30.2%;财政部门完成36316万元,完成预算的68%,同比增长20.3%。

  分地域看,城区完成107450万元,同比增长32.5%,完成预算的57.7%;县市完成70421万元,同比增长24.9%,完成预算的55.3%。

  全市税收收入完成14XX万元,同比增长33%,完成预算的57.3%,占一般预算收入的80%;非税收入完成35866万元,同比增长16.6%,完成预算的54.6%,占一般预算收入的20%。

  (三)全市支出完成情况

  上半年,全市一般预算支出完成242887万元,同比增长12.9%,完成预算的43.3%,其中:教育支出完成64603万元,同比增长33.8%,完成预算的50.1%;科学技术支出完成4676万元,同比增长98.2%,完成预算的43%;农林水事务支出完成15801万元,同比增长22.7%,完成预算的44.9%。

  (四)市直预算执行情况

  上半年,市直地方一般预算收入完成67280万元,完成预算的55.6%,同比增长27%。其中:国税部门完成13747万元,完成预算的62.4%,同比增长46.7%;地税部门完成41937万元,完成预算的52.6%,同比增长19.1%;财政部门完成11596万元,完成预算的60.3%,同比增长38.4%。

  市直税收收入完成55684万元,完成预算的54.7%,同比增长24.9%。分税种完成情况:增值税完成8729万元,完成预算的50.6%,同比增长23.9%;营业税完成20175万元,完成预算的51.1%,同比增长17.4%;企业所得税完成6367万元,完成预算的90.6%,同比增长87.3%;个人所得税完成2141万元,完成预算的44.8%,同比下降13.2%,下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入;城市维护建设税完成7296万元,完成预算的49.1%,同比增长17.3%;契税完成3934万元,完成预算的52.9%,同比增长59.3%;其他各项税收收完成7042万元,完成预算的'64.2%,同比增长21.6%。

  市直非税收入完成11596万元,完成预算的60.3%,同比增长38.3%。其中:专项收入完成3774万元,完成预算的47.9%,同比下降23.4%,下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%;罚没收入完成2612万元,完成预算的74.6%,同比增长75.4%。

  上半年,市直政府性基金收入完成74207万元,同比增长21.7%,增收13229万元。其中社会保险基金收入完成40892万元,完成预算的48.1%,同比增长13.8%,增收4963万元;国有土地使用权出让金收入完成31209万元,完成预算的33.9%,同比增长28.1%,增收6837万元。市直基金支出完成74207万元,与收入保持平衡。

  财政资金使用情况汇报篇五

  2008年在州委、州政府的正确领导下,州经委全力实施工业强州战略,切实抓好各项工作,同时在深入调研的基础上,用好用活各项财政专项资金,充分发挥财政资金的引导和带动作用,有力地促进了工业经济的增长,今年全州实现工业总产值598亿元,同比增长14.9%,规模以上工业实现增加值173.09亿元,同比增长11.7%。现按照州人大棠委会办公室“关于对红河工业园区、州经委财政专项资金使用情况进行检查的通知”要求,将我委州级财政专项资金的使用情况汇报如下:

  一、2008年我州州级财政投入各专项资金情况

  1、工业技改贴息资金600万元。

  2、工业项目前期费200万元。

  3、新产品新技术开发项目补助费100万元。

  4、建水县重点旅游产品开发资金100万元。

  5、深化国有企业改革工作经费170 万元。

  6、乡镇企业发展扶持资金80万元。

  7、非公企业扶持发展专项资金51元。

  二、州级财政各专项资金使用情况

  (一)工业技改贴息资金

  2008年度共有61个项目申报技改贴息资金,项目累计总投资39.99亿元,申请贴息资金5576万元;经州政府批准后到目前共对33个项目安排了技改贴息资金490万元,资金已由州财政局拨付各县市财政局及州属有关单位,再由县、市财政将资金拨付到项目实施单位;全年的资金计划尚有110万元没有下达(其中预留了对州级财税及金融部门的奖励资金50万元),未下达的资金计划,项目的筛选工作已完成,报州政府审批后年底前给予安排。已安排的490万元资金重点支持:推进新型工业化和红河州重点产业建设行动计划的重点产业项目;有利于地方骨干企业形成的项目;有利于地方经济发展和财政增收的项目;促进提高企业技术进步的.项目;具有循环经济示范作用的节能降耗、促进环境保护和资源综合利用的重点项目;带动地方经济发展的生物资源开发及特色工业项目。主要的项目为:红河千山生物工程有限公司灯盏花干燥车间技术改造、建水县宏溪经贸有限公司10万吨燃料乙醇项目、绿春县红冉橡胶公司颗粒胶加工技改扩建工程、润鑫铝业公司10万吨电解铝项目、个旧市振兴铅业公司蓄电池项目、开远市云南国资水泥红河公司日产2000吨新型干法水泥二期生产线等项目。具体项目情况及资金安排计划详见红财企[2008] 41号文、红财企[2008] 55号文、红财企[2008] 56号文、红财企[2008] 84号文。

  (二)工业项目前期费

  2008年度共有39个项目申报前期费,经州政府批准后共对16个项目安排了前期费,总金额为200万元,资金已由州财政局拨付各县市财政局及有关州级单位,再由县、市财政将资金拨付到项目实施单位,全年的资金已全部安排完毕。项目前期费重点支持对地方经济发展带动较大,具有地方特色,能在近期实施的项目以及县市工业园区前期建设。主要的项目为:建水县工业园区前期建设、个旧市特色园区前期建设、绿春县农副产品加工园区前期建设、红河锦东化工公司30万吨氨醇项目、云南瑞气化工公司年15万吨二甲醚等项目,具体详见红财建[2008] 100号文。

  (三)新产品新技术开发项目补助费

  2008年度经州政府批准后共对15个项目安排了新产品、新技术开发补助经费,总金额为100万元,全年资金已全部安排完毕。资金重点用于引导和支持新产品开发和新技术的应用,主要项目为:云南金星化工公司的硫酸废渣生产磁性矿粉、红河金易文化产业公司的锡制品冷挤压工艺、个旧变压器厂试制SZ9、SZ11型35KV级大容量变压器、红河建安公司砖厂的新产品开发、开远市民族科技公司的努玛拉行路宝产品开发、蒙自八一汽配厂的年产4万只节能灯系列产品项目、红河县神果素生物制药有限公司的神果素(Hel)系列产品、屏边县通大锑业有限公司新型建材涂料等项目。具体详见红财企[2008] 57号文。

  (四)建水县重点旅游产品开发资金

  2008年度经州政府批准后,安排建水县重点旅游产品开发项目4个,总金额为100万元,全年资金已全部安排完毕。具体项目为:建水县经贸局紫陶特色园区建设,建水县碗窑工艺陶厂各种陶茶缸、陶茶壶开发,建水县曲江西红柿果脯厂酸汤果果脯开发及包装,建水县民族金银首饰有限公司各种民族风格饰品开发。具体详见红财企[2008] 58号文。

  (五)深化国有企业改革工作经费

  为支持全州深化国有企业改革工作,确保三年深化国有企业改革工作目标任务的顺利完成,根据各县市改革工作的情况和要求,今年5月30日经州深化国有企业改革工作领导小组办公室和州财政局共同研究并报请州政府分管领导同意,已一次性安排完170万元的工作经费。详见红财企[2008]42号文。

  (六)乡镇企业发展扶持资金

  2008年我州州级财政计投入乡镇企业发展扶持资金共扶持项目10个,主要用于农产品加工和开发,80万元资金已全部安排完毕。具体情况如下:

  1、建水县回龙商贸有限公司扶持10万元。用于加工双低菜油项目,其产品为清真食品油,填补了全州及全省回族用植物油的空白,并带动近1万户农户种植油菜3万亩。

  2、泸西县鑫晟魔芋有限公司扶持10万元。用于魔芋保健食品系列开发和加工,该产品具有广阔的市场前景,并填补了我州魔芋保健食品加工的空白,同时可带动农户种植魔芋,增加农民收入。

  3、元阳县南沙鸿运干巴厂扶持7万元。用于生产车间扩建项目。该产品具有地方特色,市场前景良好,是元阳县的旅游产品,可带动畜牧业的发展。

  4、绿春县平河双王茶厂扶持5万元。用于产品深加工设备的技改,该厂目前已增加了“绿和”茶产品及茶枕。

  5、绿春县特色工业园区扶持20万元。主要用于园区前期建设,为发展橡胶、茶叶等产业打下良好的基矗

  6、红河县宝华龙甲茶场扶持7万元、车古乡茶场扶持3万元、金平金发橡胶有限公司扶持6万元、河口绿民天然食品厂扶持5万元。用于改造和提升传统产业。

  7、个旧乍甸乳业有限公司扶持7万元。用于技改以提高奶制品质量,保证奶制品卫生。


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